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老师,员工已经报销了的费用,因为没有发票,要挂其他应付还是其他应收

2021-02-04 18:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-04 18:27

你好,没有发票,要挂其他应收

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快账用户1558 追问 2021-02-04 18:28

现在都挂其他应付了怎么办

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快账用户1558 追问 2021-02-04 18:28

刚接回来的账

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齐红老师 解答 2021-02-04 18:28

把错误的冲掉,做对的

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快账用户1558 追问 2021-02-04 18:29

两个分录冲吗?

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齐红老师 解答 2021-02-04 18:30

都挂其他应付了把错误的冲掉

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快账用户1558 追问 2021-02-04 18:30

能不能直接冲余额

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齐红老师 解答 2021-02-04 18:31

你好,能直接冲余额

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快账用户1558 追问 2021-02-04 18:33

比如这个借其他应收款 贷其他应付款。 吗?

比如这个借其他应收款
贷其他应付款。   吗?
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齐红老师 解答 2021-02-04 18:36

你好,那样也是可以的  

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快账用户1558 追问 2021-02-04 18:37

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-04 18:37

不客气,如果对解答满意可以五星好评哦    

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相关问题讨论
你好,没有发票,要挂其他应收
2021-02-04
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
2022-10-22
你好   你用应收账款和预收账款  同一个客户或者个人下面用一个科目即可。  应付账款和预付账款用一个即可。 别用那么多。到时怕你 不好对账  2. 比如同一个员工借款 就用一个科目 用 其他应收款来处理分录 
2021-02-06
您好,未支付计入应付职工薪酬,不能混同
2021-12-18
你好,后面不需要再要发票了。
2024-12-05
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