也是需要正常录入这个科目处理。因为不可能在初始化时,就变数据了,后面的会计接手时,搞不懂你将应交税费的余额放在哪儿了呢?
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
我单位8月份前采用手工记账,其中印花税通过应交税费科目核算了,9月份(即本月)开始使用电子帐时才发现印花税不应通过应交税费核算的,老师请问补录年初至现在的数据时,应该用更改后正确的科目核算还是应该与手工账保持一致呢?如果不与旧账一致会不会影响当期报表?
老师您好,印花税现在不是不用计提吗?那做账呢?我今天听那个CPA的课程,老师说,不在应交税费里面核算,但是我记得应交税费里面有一个科目交应交印花税呀,那怎么不在这里核算呢?
老师,我做内账,现在准备用精斗云做账,我打算不核算税,现输入期初数据,上个月应交的税金我应该输在哪个科目
老师好!公司准备上新的财务软件,一月启用,现在录入期初数,做去年年末各科目余额的试算平衡,去年之前没有记账,现在通过对账只对出了应收应付预收预付还有固定资产,应交税费库存商品,这几个科目,请问我只针对这几个科目能做试算平衡吗
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
老师,个人付款开公司发票名这是可以的吧?但现在查出这个人和这家公司没有关系,但之前已经开了发票,请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们,然后退款给他个人可以吗?但时间过去已经几个月了,时间有影响否?
老师普通汇兑啥意思啊
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
老师,系统性风险就是利率风险吗?
就是还是要输入到应交税费科目是吧
是的,这个是必须的,不然无法进行数据勾稽。不能初始化过程就变数据。
那我后期交税时是放在管理费里吗
内账的话,缴税时,可以放在管理费用。
好的,谢谢!
祝学习进步, 工作顺利