你好,销项减进项做不做?是什么意思?

老师请问下一般纳税人 月末进项大于销项是不是不用做结转分录?
老师,请问一下一般纳税人月末处理的分录,销项减进项做不做都没有关系的是嘛?
老师好,一般纳税人只有进项没有销项,是不是可以不用月末结转?不做处理?
一般纳税人,当月只有进项没有销项。问题一:如果认证了进项发票,增值税月末分录怎么做?问题二:如果不认证进项发票,增值税月末分录怎么做?
代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
老师你好,我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢
老师,以前会计做的账年应税所得额299.7万,税务局打电话来,疑似调成小微企业的,让我查清回复,我咋解释好呢?
老师,地址变更是需要多久?,跨区经营地址变更,需要怎么弄?
郭老师,郭老师接下,建安异地预缴,有三个项目,都是一个甲方,一个地方,进去其中一个项目申报时,填表的地方三个项目都跳出来,我可以直接把另一个在这里面填了联合申报吗
老师,我们要给移动开销售折让红冲发票,移动不让把总金额开在一张发票上,说不好对账,那么我们就需要开十几张发票,这样一天内红冲十几张发票会不会有风险,出疑点?
过节发的福利费计入哪里?只是转现金,这个需要什么凭证做账?
老师,残宝金属于公用经费还是?
请问代理报税的,300一个月需要帮忙报工资不?
就是这笔分录,当月购进 部分认证,部分未认证的。这样写分录正确的那。还有就是结转本月增值税的那次 借方销项 贷 待认证 进项税 这个可以不写嘛
你好,你图片上的分录是正确的 不用写待认证
那部分认证,部分未认证的情况呢
就是按照你账上图片处理的,就没有问题的
那要不要待认证??
要不要待认证是指什么,你的意思是月底是否结转这个待认证吗?
待认证,昨晚学堂老师说,比如12月购进,认证了3张发票,2张未认证。未认证的就用待认证科目,认证了就用进项,那么我月末怎么做完整分录?待认证不是还有树嘛
待认证你就留在这个科目就可以了,不用做处理的
然后就按照你上面图片的分录做这个月末增值税处理即可。待认证就放在这个科目不用再做处理
哦,明白了,谢谢老师。
不客气,祝您学习愉快!