您好,这个应收跟应付可以对冲
老师,我想问下我们公司,有个客户,卖给我产品,我们也卖给他产品,然后挂在应付账款科目里面,到7月底的期末余额,是贷方5619.实际应该是5019(其中我们预付给对方681没有开票,我们收了对方5700没有开票,)请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单
请问,我们公司卖成品给一个客户,然后有应收款,然后这个客户又卖机器给我们,我们有应付款,这个应收跟应付可以对冲吗?
老师我们有个客户 然后因为我们有应收 也有应付 然后我就把他放到应收一个科目了 这样可以吗
同一个客户,我们平时应付账款某某,然后要给他们垫付一笔款,我们这笔款就用其他应收某某对吗
老师你好,请问我们有家既是客户又是供应商我们开票给他,他也开票给我们了,银行没有收付款,所以账上挂着应收应付款,这个情况可以做账直接对冲完吗 或者做个抹账协议 然后做账直接冲销吗
公司去年成立,做账时没有做过开办费,有无问题?
合同上的成本数值和单价与报关单上的不一致,但是总金额一致,是否会影响退税事宜?例如:成本数值*单价=总额
小规模开房租发票,季度30万以下收入是否享受免增值税,具体政策依据发一下,谢谢老师
老师,在电子税务局网站可以导出进销项开票的明细吗?Excel表格类型的
郭老师您好,职工补充医疗不是每年一百多块钱?是每个月一百多块钱啊
是不是漏了个制造费用?
老师你好,我用管家婆财贸双权软件,我想问一下我原材料做成成品,我们老板想就用原材料价格算成本,我原材料出库用其他出库,成品入库用其他入库,那我要输入金额吗?还是我只需要管数量
有限公司原注册资本是200万,甲股东65%,乙股东35%现在新增加一个股东,持股24%,注册资本不变,甲乙股权稀释,这个新股东的24%对应的48万是支付给甲乙股东还是支付给公司?
用对公支付宝向淘宝平台充值淘礼金、带某Q货用作Q货的红包抵扣(一般金额为1-几十元不等)这部分开不了发票、是直接到消费者手上的、这部分怎么样去做企业所得税税钱扣除最合规呢
老师您好,公司社保新开户,但是目前增员遇到了问题,我想问一下,社保在几号交上费就可以了?没有像报税15号的日期限制吧?还有一个问题,我在做医保增员的时候,填表里有行政职务的必填项,我们是一般的企业,应该没有行政职务这一项啊,是不是在做登记的时候出问题了,这应该在哪里查啊