你好,坏账准备期初余额1万,收回已做坏账核销的账款2万,坏账准备余额3万,期末计提7万坏账准备
这笔分录借 应收账款 2万 贷 坏账准备2万 借银行存款2万 贷应收账款2万 应收账款一借一贷在这里不是冲减了吗
应收款项减值的核算: 1.借:信用减值损失 贷:坏帐准备 2.借:坏帐准备 贷:应收帐款 3.借:应收账款 贷:坏帐准备 借:银行存款 贷:应收帐款 那么,坏帐准备一直挂着余额吗?
老师打扰了:月初应收账款借方余额200万,按应收账款余额5%计提坏账准备,应收账款计提坏账准备贷方10万,本月发生有关业务:(1)赊销产品一批,专用发票售价50万,增值税8万。(2)收回某公司前欠货款30万。(3)确认某公司坏账8万。则(1)月末应提坏账准备()2、月末应收账款账面价值 分录:借 应收账款 58 贷:主营业务收入 50 应交税费—应交增值税(销)8 借:银行存款 30 贷:应收账款 30 借: 坏账准备 8 贷:应收账款 8 200+58-30-8=220元 220*5%=11 计提坏账准备借:信用减值损失 11 贷:坏账准备 11 老师月末计提坏账准备怎么算?
老师 早起 我司收到一笔房款 预收的 2万 我的分录是 借:银行存款 2万 贷预收账款 2万 今天客户要退 那我的分录可以这样吗 贷:预收账款 -2万 贷:银行存款 2万 都写在贷方 你看如何
销售产品对方打款一半,我放开票4万给对方。我是借银行存款 2万 贷应收账款 2万,借 应收账款 4万,贷库存商品4万,还是合计 借 应收账款 2万,银行存款2万,贷库存商品4万,合计还是分开好
我们厂房里面购买设备,机器那些,都打给了一家公司的,然后这家公司再在其他地方去买给我们,钱付了,很多设备也到了,但是还没有开票,这种我怎么入账呢?要不要先录资产卡片呢?
老师你好!资产负债表中,应收账款金额是500多万,怎么操作让金额少一点
老师,税务整改的模板格的模板表格有吗?,有的话可以发一下吗?
老师好!2022年公司购的小车原值12万,当时计提折旧是按原值计提,并未算出净残值,2022年-2024年多计提了折旧5000元左右,请问老师现在应该怎么冲减调整,分录应该怎么做。
差旅费津贴和误餐补助需要申报个税吗
请问老师,老板拿公司刷卡机给别人刷钱到公户,怎么做会计分录?
老师:企业所得税季度申报时:需要报“已计入成本费用的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”是个税申报系统截止到9月份的年累计数吗?
你好老师,小规模纳税人,由于上个月开错发票,服务开成货物了,红冲跨月了,9月红冲的,这次申报增值税说是有退税,我提交了先抵后退的流程,说是直接可以抵这次的税款,我那天申报完一直没缴纳税款,等的这个流程办结了再缴,但是现在我看见税款还是没变过来,怎么回事?
一个企业2024年12月份所属期申报了一笔38万元的增值税未开票销售额,然后在2025年8月所属期的时候,补开了发票。但是8月所属期忘记申报了这一笔负数未开发票销售额,9月收入期时候才想起来(也是不想8月份退税),把这一笔复数销售额申报到9月收所属期,这种情况合规吗?
一般纳税人现在实际缴纳的附加税比例是多少
7万这个数怎么来的,不是应该9万吗
按题目条件,期末早计提10万坏账准备,坏账准备余额3万,只用计提7万
这两道题不是一样吗,我按同样方法计算后来这个就正确
你好,这两道题是一样的,也是按上述方法计算的
坏账准备中的已提取,已转销,已核销,未核销都是什么意思啊
坏账转销即是核销,意思是真的发生了坏账,也就是说这笔应收账款真的收不回来了;坏账转回就是做计提坏账准备的相反分录。 计提坏账准备时: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 转回坏账: 借:坏账准备 贷:资产减值损失 核销坏账(企业对应收账款计提坏账准备后,以后期间这部分应收账款确实不能收回): 借:坏账准备 贷:应收账款 已核销的坏账准备以后又收回: 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
分录我一看也知道咋回事,就是一问专业术语就啥都忘,比如核销,转销,未核销就不知道是什么意思
你好,多做类似的题目就会熟悉了