少计提补计提,借以前年度损益调整, 6667-666.7贷应交税费 6667-666.7,借未分配利润 6667-666.7 贷以前年度损益调整 6667-666.7
2020.4月计提和扣缴了1-3月的企业所得税,当时申报错误已经扣税,后来更正申报,2020.6.11税务退回银行58.37,请问老师这个退回的费用会计分录怎么写?
老师,之前专管员说我们不能加计扣除,2020年12月份告诉我们可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报,现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税,我选择抵顶以后的税款,请问我之前计提和缴纳的税金都是平的,一更正申报相当于计提的多了,缴纳的也多了,我该怎么进行账务处理,分录怎么写,以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
去年12月的土地使用税我计提错了,本来是6667元,我计提时填成了666.7元,请问老师怎么更正。更正的会计分录怎么写
老师,我7月份报完增值税,缴完款后,第二天税务局,通知,去年增值税表四加计抵减本期发生额,没有填,让我去税务局大厅更正报表,我去税务局大厅,已经更正好,现在的问题是我缴税交了29334.78元,,但是因为更正报表,更正后应交增值税是27679.76元, 老师这是我8月16号的缴费明细,现在报表更正了,增值税是27679.76元,分录怎么写呢
老师你好,关于税控技术服务费递减税额的业务,我在纸上下了,2019年发生的时候会计记错账了,实际记账分录如图,然后2023年4月份,新会计更正了2019年的分录,但是它是做的相反红字。我发现这个问题后,我想在2023.12月把这个错误更正过来,否则营业收入就是负数,那需要怎么更正啊?本来应该用费用科目的,用的收入,小企业会计准则,跨年不能用以前年度损益调整,那我怎么更正呢
你好,老师!扶贫捐款怎么开票?
固定资产入账是22825.66,进项税额是2967.34(抵扣了),她固定资产折旧却是含税金额。 现在纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),对固定资产折旧额有没有影响
购进的黄沙,暂时没有收到发票,能不能先销售开票出去,后面供应商再补开进项发票。
车本来就在公司名下,但一直未入账,之前注册资本是货币出资,现在老板想改为实物(车)出资,车的价格和注册资本差不多,这样可以吧?
老师,一家装潢公司需要开发票,是办自然人营业执照好还是小规模公司比较好呢
你好老师 物业管理公司收取的物业费 需要交印花税吗?
广州公司年报漏报了,还可以补报吗?可以解除年报漏报的异常吗
一般纳税人清包工可以开专票吗
老师,您好,我们前年给对方开具了35万元的专用发票,双方均已入账,对方也已经抵扣税款,现在对方说金额有问题,要红冲16万元发票,我们和对方需要怎么处理
尊敬的纳税人:您好,为协助你单位便捷、规范办理出口应征税货物的增值税纳税申报,你单位存在出口应征税货物相关业务,请先完成当期出口应征税报关单的用途确认操作,再办理增值税纳税申报业务。 确定