实物中销售部门发生的招待费计入"销售费用--业务招待费"科目
业务招待费是企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。它是企业生产经营中所发生的实实在在、必需的费用支出,是企业进行正常经营活动必需的一项成本费用。它属于个人消费,所以业务招待费进项税是不可以抵扣的。 老师,这句话不理解,为什么前面说业务招待费是生产经营成本,后面又说是个人消费呢?
老师,这题为什么是计管理费用,不是销售费用。这个题的解释是招待费,归属管理费用。可是这个不是为销售产品尔产生的招待费吗?同时在问,为销售产品产生的招待费是计在那个科目?这个是初级会计考试,不是实操,麻烦老师考量,谢谢。
您好老师我们是属于一家小型的生产企业我们老板让我把招待费用和检测费用计入到生产成本当中,按正确处理方式是计入管理费用的,我不知掉这个借贷科目该如何做,借:制造费用、贷:什么科目呢?它产产生的这个招待费比如一年是35000,他是让我每个月按3500元费用算成本里去的
老师,接待客户的餐费、住宿是不是都是属于销售费用-业务招待费?我还想知道,如果买了一些茶叶礼品送给客户,这个在会计上,我怎么处理啊?
#提问#请问老师,这题答案为何在计提使用权资产累计折旧时用的科目是销售费用而不是管理费用
12.2024年5月1日,甲公司采用分期付款方式购入一台大型设备,当月投入使用。合同约定的价款为5 000万元,分5年等额支付,该项业务中分期支付的购买价款的现值之和为4725万元。假定不考虑其他因素,则甲公司该设备的入账价值为()万元。 C.4 725 D.5725 B.5000 A.1000 老师这题答案是D,我想知道5725是怎么计算出来的
不是本公司员工机票能入账吗
请问,法人注资转账的时候,忘记备注注资字样了。可以吗?
老师您好,25年补交24年的企业所得税和印花税,可以直接 借:未分配利润 贷:银行存款吗?
老师请问,申报所得税汇算清缴填报时,指示填报数据与财务报表数据不一致,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报,但更正好了之后去填报还是这种指示
老师,增值税申报表主表第24栏应纳税合计包括当月的即征即退项目的应纳税额吗?
老师您好!个体工商户住宿费税率多少?
为了答谢顾客送顾客赠品手机,销售单单独出库,税法如何账务处理
这道题对息税前利润的影响为什么不是80呢
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗