您好,那就不符合这个规定了。系统系统里会自动提示的。符合规符合规定的人员会直接扣除6万。
个税2021年按6万扣除标准,如果我公司有员工有两处以上收入也可以按这个标准扣除吗
个税2021年按6万扣除标准,如果我公司有员工有两处以上收入也可以按这个标准扣除吗,请操作过的老实回答,
老师,我想问下,个税汇算清缴时扣除6万,是指这个员工一年都有工作吧?要是假如这个员工在上一年里只上了8个月的班,也可以扣除6万吗
老师个税按6万元来扣除的标准是什么呀,我们老板从2021年10月份开始申报个人所得税,然后2022年1月申报时选择60000元扣除标准可以吗
A公司准备投资一个项目,有单乙两个方案。甲方案预计年收入1000万,成本费用620万,计算企业所得税时,由于部分费用超过扣除标准,税前可扣除项目仅为500万。乙方案预计年收入960万,收入中有200万可按90%比例减少计收入,成本费用600--万均符合税前扣除标准,可在税前全额扣除。两个方案使用的企业所得税税率均为25%。
老师万元产值成本较改造前降低了%这个要怎么计算
老师你好,接手一家小公司,对方变更成我们的法人及股东后我们是接过来做账还是重建新账?
请问融资贷款的钱需要交税吗
我们单位是加油站,采购了一批卫生纸,给加油的顾客送的,这个怎么入账?
老师,我这边查2022年-2024年销项发票的数据。之前年度是有当月作废和跨月红冲的,请问如果我查2022年的销售收入数据,现在从电子税务局里面导出来开票明细来查的话,是只考虑正常发票和红冲发票金额,不考虑作废发票的吧?
有笔快递费,是我司B帮A公司代付,然后让A公司付回B公司,怎么开发票
请问老师我们公司把餐饮外包给一个餐饮公司,餐饮公司给我们开专票我们能抵扣吗,我们不是直接用于消费,我们还得给下游客户开发票, 我们承接了下游客户的业务,把承接业务中的餐饮外包,这种情况如果餐饮公司给我开票,我们不能抵扣的话,就相当于重复征税了,现在的问题是外包给餐饮公司的业务,餐饮公司给我们能不能开专票用于抵扣?
老师,汇算清缴表A107012表49行数据变了,导致51行数据变小了,那么主表的22行数据就变了,然后还会改哪些表的数据,还有A107041前一年度的研发还要改吗?谢谢老师
老师,我想请教个问题,像一些建筑企业都有预交增值税的情况,如果我当月算出来应交增值税1000,因为提前预交了300,当月只需再缴纳700,那我算附加税的时候计税基础是按1000算还是700算附加税?
老师您好,我们在9年前租了仓库,当时给了押金,对方也给了押金收据,财务把押金收据装订了,时间比较久了,押金收据估计不太好找,现在房东要退回押金,这个收据原件需要还给房东吗,还有其它方式代替吗
什么样的符合标准
在同一个单位,去年全年工资不超过6万,而且12个月正常申报个税。
假如去年在同一单位,但是全面收入超过了6万也不可以吗???
不可以 收入不超过6万和全年各月都在这个单位申报个税同时满足才可以 不满足的你在系统里是操作不了的 ,系统是自动识别了的
但是我按6万系统通过了
你已经超过6万了就不符合这个规定通过了你直接扣6万也有风险。