借:其他应收款 -某公司 700 借:管理费-办公费 -700 借:银行存款 700 贷:其他应收款 700
请问冲减以往发生过的费用,怎么做冲减分录?10月份发生了一笔办公费1000元。这个月要其他公司分摊700过来,这样做分录对吗? 借:其他应收款 -某公司 700 贷:管理费-办公费 -700 收到款时: 借:银行存款 700 贷:其他应收款 700
你好老师!1月份支付给快递公司的邮寄费,2月初才收到发票,1月份的分录 借 其他应收款-快递公司 贷 银行存款 2月份收到发票时分录 借 销售费用-快递费 贷 其他应收款-快递公司 请问老师这样做对不对?
老师,21年有一笔费用已报销,假设分录为 借:管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷:银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减,又做了一笔冲销分录借:管理费用 -1200 贷:其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ,因为原先200本来就是挂的其他应收,后来冲减费用一笔当费用冲掉了,22年要做个调整的分录怎么做呢
问题:工资3000,代扣生活费200,实发工资2800元 计提工资时:借:管理费用3000 贷:应付职工薪酬3000 支付工资时:借:应付职工薪酬3000 贷:银行存款2800 其他应收款—代垫伙食费200 收到生活费发票700元蔬菜发票 借:管理费用—福利费500 贷:应付职工薪酬—福利费500 借:应付职工薪酬—福利费500(公司承担部分) 其他应收款200 (个人承担部分) 贷:银行存款700 以上会计分录处理是否
老师,小规模公司购买办公桌椅一批,6月份暂估费用借管理费用,贷其他应付款一供应商,9月份收到发票红字做相同分录,再做笔借管理费用,贷银行存款,老师分录这样做对?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
好的,谢谢
好的,客气,帮到你就好