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老师您好,两个问题请假,一,那个啥百分175加计扣除,比如某企业税前利润是500万,本年用于研发的费用为300万,要交多少企业所得税计算步骤?二,普通企业有没有加计扣除一说,高新企业和普通企业一样的扣除比例吗?

2021-02-23 02:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-23 06:33

只有高新技术企业的研发费用加计扣除 300万研发费用就加计扣除=525,这样所得税应纳税所得额就是-25不用交税

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快账用户8240 追问 2021-02-23 07:58

100万200万都是乘以1.75吗,让后应纳所得额减?

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齐红老师 解答 2021-02-23 07:59

是的都是按照175%得比率去计算

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只有高新技术企业的研发费用加计扣除 300万研发费用就加计扣除=525,这样所得税应纳税所得额就是-25不用交税
2021-02-23
同学您好。年报中高新技术企业优惠表和研发费用加计扣除的研发费用总金额需要保持一致的。现在税务系统监控严格,包括三年后你重新申请高新技术企业,又要相对应核对你前三年的研发费用加计扣除表。所以两张表要保持一致。 如果不一致看是哪个地方存在差异,根据实际开支进行调整。 其他费用那一栏两者的扣除比例都一般是不超过研发总费用的10%。有个上限。高新技术企业优惠表的填写目的主要是高新技术企业资质自颁发高新证书之日起算起,有效期为3年,但是要求高新企业每一年都符合高新认定条件,对企业是否每一年符合高新认定条件进行监测。
2022-05-10
调增的那一块可以调整的,但是实际操作中你得看你税务局那边要求了
2023-09-20
你好!你看你申报系统上能不能弥补亏损,每个省有差异。有的要年度申报的时候才可以弥补了。
2021-01-13
你好,学员,可以合理增加进项税发票
2022-10-29
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