您好 请问发票要退给对方吗
不付供应商的货款,但发票已被我认证了。这笔账怎么做
老师好,我们欠A供应商货款未付,A供应商买了一些我们的商品,我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款?分录怎么做?谢谢
发票已经认证做账,不小心被供应商冲红了怎么办?
供应商提供了全额发票,但后来因为设备质量问题而发生退货,设备也被拆走,但是发票没有要走,账上挂着设备的尾款应付账款已经好多年了,请问这笔应付账款怎么处理?
老师,货品有瑕疵扣了供应商3200元的货款,那这笔账怎么做分录?之前已经全额确认了应付账款了
不退,陈年往事了
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
应付账款呢?
您不需要支付款项 不入账啊
先前已经做了借原材料 进项 贷应付 现在要怎么冲掉这笔?
做对应的红字分录冲销