您好,借应付账款,贷银行存款。您没说是否收到货物
老师,我们公司采购一批货,完了钱付了,货也发给我们了,但票没来,我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗?那付给对方的钱,是借应付账款(某公司)贷银行存款,这样做对不
银行流水已付公司的货款,但是没有对应的购货发票,那银行怎么做?这种什么情况做暂估入账呢?
我公司员工借支付款购买货物,已做借:其他应收款(个人),贷:银行存款处理,现在货到了但是还没有来发票冲账,年底结账了,这部分货物怎么进行账务处理,要做暂估入库吗,分录怎么做
老师您好,请问银行承兑是怎么实施的呢?公司给银行转入保证金,银行就用这些保证金去支付货款吗?那应该有什么凭据没呢?只看到银行流水上有支付承兑保证金,受方也还是公司账户,没有其他凭据。应该怎么理解这个承兑和做账做会计分录呢?
您好!老师公司预付了货款我做的借:预付账款-*公司 贷:银行存款,但是对方发货了,公司收到货了,现在是对方没开票我该怎么做库存商品入账呢?暂估吗?分录该怎么写
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,请问收的会员费,入账预收账款,必须按会员名字一个一个的设置明细科目吗?然后每次消费多少后也要一个人一个人的计入收入吗?有没有简便打包的方法?谢谢
抵损益贷方的是 对所有者的分配 还是向股东分配利润 还是对股东的分配 教材上面是什么?
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,根据 LPR 3% 的利率计算逾期的利息?怎么计算每个月的利息啊?
请问老师,已经收到货物的话怎么做?没收到怎么做呢?
您好,收到货物,借库存商品,贷应付账款~暂估。
您好,没收到不做分录
我总结一下老师,银行已付款了 第一种情况,货到票未到,借库存商品,贷应付账款~暂估,银行,借应付账款,借银行 第二种情况,货未到票未到,银行已付,借应付,贷银行呗
您好,是的,您的理解非常正确。付款和到货,收发票是独立过程
好的,谢谢了老师
老师我还有一个问题,我每个月做账,会做职工福利嗯,职工福利费是按工资总额的14%计算,多出部分要交税
那我要怎么控制呢?怎么计算呢?
工资总额怎么算的?是个人所得税中的工资✖️ 12个月吗?
您好,工资总额是税法概念是年度计提中的实际支付部分
意思就是扣完保险员工真实到手的工资呗
这些工资也要制成工资表做入账中
您好,不是的,比如年度计提10万,但汇算清缴前可能发9万,则按9万做基数
还是不明白 这工资数哪来的
您好,计提是应付职工薪酬~工资贷方发生
是上一年的应付职工薪酬计提数吗?按这个14%控制
您好,是的,您的理解非常正确。本年的福利费按本年的应付职工薪酬数据
2021年的按2020年计提的工资总额计算哈
假如2020年计提的工资总额10万,2021年全年的职工福利就控制在14000内就可以了
您好,不是的,计提工资与福利费是同一年度
是是按2021年的工资总额计算的?然后估摸一下2021全年大概工资呗,那应付职工薪酬中的工资是怎么算出来的呢?
您好,看应付职工薪酬贷方发生额中实际支付部分