你好 应交税费 不涉及损益科目就不需要走这个科目。 如果涉及了损益科目就必须要用这个科目处理的
以前年度的应交税费能不能用以前年度损益调整这个科目
调整以前年度错账的时候,往来类可以用以前年度损益调整这个科目吗?调整增值税可以用以前年度损益调整这个科目吗?有哪些科目的调以前年度的账是不能用“以前年度损益调整”的?
调整以前年度错账的时候,往来类可以用以前年度损益调整这个科目吗?调整增值税可以用以前年度损益调整这个科目吗?有哪些科目的调以前年度的账是不能用“以前年度损益调整”的?
以前年度损益调整这个科目还能用吗?
老师,如果用了以前年度损益调整科目,什么情况下会用 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
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我想问一下,我开票小规模企业,发票上面显示是1%,税率,但是申报时候显示是3%,我做凭证怎么做,如图下,你帮我看看这样对吗
老师你好,请问工厂里有食堂,有厨师和帮厨,是不是食堂的所有费用,都可以放在管理费用-福利费里?
老师我们公司账上有200多万的收入没有申报,10月电商的数据都会到税务系统,我十月申报的时候是一次把这200多万报了还是先报一部分好些?我们公司是小规模纳税人,前面没怎么报税,总共前面就报了30来万
那调整以前年度的应交税费,要通过什么科目
你好 你之前是什么业务要调整。 我才好判断
本来缴纳增值税要通过应交税费-未交增值税,但是没有通过,等于这个科目有余额了,不知道要怎么调整,以前年度的了
你好 这个不走这个科目处理哈 。直接做缴纳分录处理即可。
那之前通过这个科目挂账了,我要怎么调平,不然一直挂着
你好 我看看你科目 怎么走的。 我看下具体分录 你这个 缴纳过增值税了吗? 你是增值税挂的贷方 表示是应交增值税的
月末转未交: 借:应交税费—增值税—转出未交 贷:应交税费—未交增值税 次月缴纳: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
你好 分录就是这样处理。 你之前 转出未交增值税借贷方的科目没有结转进项税和销项税吗 导致不平
前面缴纳时候没通过应交税费-未交增值税这个科目,而是直接通过管理费用-税费这个科目,导致应交税费-未交增值税现在这个科目有余额了,要怎么调整
你好 去冲了。 把管理费用 -税费冲掉 。 借应交税费-未交增值税 贷管理费用-税费
好,谢谢老师
没事的。希望能帮到你