您好 工资薪金应该按照发放的工资表上的人员申报

老师,我们是个体工商户,税费种核定里面只有经营所得税没有个人所得税,但是我们这个月雇了几个员工,已经给他们缴纳了养老保险,我想问一下这几个人用申报个人所得税吗
老师:单位有个员工是个人独资法人,按季度申报个税经营所得税,他在另一单位任职的话,其工资是不是要全额申报个税了
老师,我们这边是加油站,是个人独资企业的 ,被核定为一般纳税人了,他核定的有人员工资是要按月的,经营所得按季,就人员工资的话,可以报两个人的吗?还是说像这种类似于个体户的一般纳税人,他只能报一个人 的人员工资吗?
老师 个体工商户查账征收税费种只核定了个人所得税的经营所得 没有核定个税的工资薪金 那我的人员工资可以直接做账按照费用扣除吗 汇算清缴的时候会不会不让扣除呀 这个一般要怎么弄?
老师,我老板有个个体户和一般纳税人企业,个体户税务局批准了核定征收,做的是产品加工!每季度差不多开票20万左右,但是员工的工资是在一般纳税人企业里申报并发放的,我在个体户企业里每个月就只开了加工票,没有其他发票开进来,也没有发工资的,请问合理吗?????
每月抵扣的专票,做账需要什么附件附在记账凭证中
老师,账上多算了2600的货款,当时入的是制造费用低值-2600,我现在可以直接冲回吗,应付减少,低值的也减少。
老师根据相关规定现在是否可以反结账该2022年到2024年的账?
老师,对方12月份开给我们的发票我勾选认证也申报了,现在1月份我开红字,然后啥时候进项转出
老师我们公司租写字楼1711平方每平方6元同时租楼上宿舍,然后把宿舍租给员工每月收入22500元,出租方是一般纳税人,老师假如我们是小规模我们分别需要缴纳哪些税怎么计算,如果我们是一般纳税人又需要缴纳哪些税怎么计算呢
老师,因为对方红冲了以前年度的专票。我司本月做了进项税转出。请问填表应该填在表二人23b对吗?
老师,12月份对方开给我们的发票我勾选认证了,但是发现他们品名开错了,我现在要怎么做
医疗期 有基本工资和岗位工资,发工资时医疗期里还算岗位工资吗
老师:年终未交增值税有余额,26年要建新账套应该怎么处理,分录怎么写?
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?如果公司食堂是免费的呢?
那他有3个员工,就可以正常申报3个人,是吗,老师?
是的 有3个员工,就可以正常申报3个人
谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快