你好 后面会补开发票给你们。 付款1000 。 开票99 ?

老师,如果我知道采购款,比如 材料入库了 6000元,税额1800 未付款 但是发票没有到呢。请问怎么做账
老师,工作上有这样的一个事情,6月暂估材料入库5万,7月暂估材料入库8万,9元暂估材料入库12万,12月我付款6万,对方开票给我也是6万,因为之前入库都是暂估入库的,但是现在开票过来是按照付款金额开票, 不是按照每次采购材料入库, 请问我收到6万发票的时候,我又该怎么做账,冲销的又是那一笔凭证呢
老师 我采购材料 金额是1000元,入库也是1000,可是开票才开99元, 到时候付款我也是按照 99元付款 请问怎么做账呢
请问,我们采购100件货品,总金额1000元,到货的时候破损了两件,金额20元,业务员当时就把这20元赔给我们了,货也没有拿走,给我们开的发票也是100件1000元。但我们实际入库只有98件,现在的问题就是我们收到的采购发票数量和库房入库数量不一致,进项发票多的部分怎么处理,收到的赔偿钱20元怎么处理?
请问。我们采购商品采购计划是10000元,实际入库9900元,但对方给我开的进项发票是10000元,对方也不作废重开,我们支付的金额也是9900元。请问账务处理怎么做
库存没有那么多,为什么欠供应商的钱越来越多,老板说越做做亏
个体工商户开发票超额了,需要全额交增值税吗?
老板说欠款越来越多怎么解释,说越做月亏
我们公司外购一批预制菜,用来发放员工福利,有一个车间的员工是外包的,这部分外包福利我们不自己承担,发了之后从往来款扣除。这部分发给外包人员的福利我们需要进项税额转出吗?
老师,您好,我想向您咨询一下,我要补申报三季度小规模纳税人的增值税及附加,企业所得税,在哪个功能里面?我没有找到。请老师告诉我
老师,9810报关出口到海外仓,海外仓一件代发的报关单上贸易国要写哪个国家?
老师 问一下 就是我们收到承兑汇票 银行里面的怎么做账 用应收票据 还是用其他货币资金-应收票据 这个科目呢?
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,直接塞去年凭证里可以吗
劳务派遣差额纳税,开具的发票的分录可以写一下吗
老师,公司正在股权转让。税局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者权益降幅较大、销售利润率波动较大,期间费用变动率较大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的数据做对比吗?
后面供应商后面也不会补开1元了, 我们付款是按照发票付款
你好 借库存商品1000贷银行存款1000 。 汇算调整这个1元的成本金额就行了。
······· 我是说付款按照发票来付, 银行存款怎么是1000 呢
你好 对方说了是 少付款1元吗?如果合同约定或者谈的是1000元 。就算少开票 也是按实际约定价格来 支付的 。 如果对方同意是999来 付款。 那你就按发票金额来付款 。 看你实际。
老师我从新提问过吧,我采购材料 金额是1000元,入库也是1000,可是供应商开票才开999元, 到时候付款我也是发票金额付款,后期供应商不会补开发票 请问怎么做账呢
你好 那你就按发票来做账 :借 库存商品999贷银行存款 999 你把单位的单价降低一些 。 自己计算来入库
可是入库时1000, 我可以这样做吗 借 库存商品 1000 贷银行 999 贷营业外收入1
你好 可以。 但是你汇算就得调整1元成本 哦。 两个情况来处理。 你选择一种 就行了。
可是如果按你的方法,那入库1000 账上的库存商品才是999 不要紧吗
你好 你们自己总额 999除以数量 计算出单位成本来入账。 你 不要借方直接入1000肯定不平的
可是我的入库是1000 我借999 那这样的话 账面存货跟库存的存货不就相差了1了吗
你好 你不是要按发票来做账吗 ? 你如果按发票的话 就得把你成本和单价 数量 按 发票来做 。。 要么你就按 借 库存商品 1000 贷银行 999 贷营业外收入1 然后 根据你实际的1000来入账 然后 汇算调整1元
那这样的话,发票少1元,收入多1元,汇算清缴的时候,发票少一元需要调整,那营业外收入那边 要不要调减1元呢?
你好 你就直接就 借库存商品1000 贷银行存款 999 营业外收入1 然后汇算调整 1元的 成本。 营业外收入转 本年利润去。