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你好。老师,我方1月份给对方开具了开具一张增值税专用发票,3月份对方发现税务识别号有问题,没有抵扣成功,我方要怎样处理。第一次遇到这样的问题,请老师教一下

2021-03-05 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-05 09:22

您好,那您开红字发票冲回1月的发票,按正确的再重新开具

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快账用户2626 追问 2021-03-05 09:28

具体怎样处理

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齐红老师 解答 2021-03-05 09:32

您好,取得已开具发票资料,开红字发票冲回,再开具蓝字发票

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您好,那您开红字发票冲回1月的发票,按正确的再重新开具
2021-03-05
你好,红冲原分录,再按新发票做一次正常的分录
2021-04-19
您好 对方申请开具红字发票信息表 然后提交审核通过后 您单位开具红字发票
2020-12-19
同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
你好,你自己开红字信息表就可以的。
2022-07-08
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