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老师,去年支付给百旺的开票系统服务费已经全额抵扣了,但是因为他们工作失误给我们开了错误的商品项目名称,现在已经把服务费300元退给了我们,我要怎么做账啊?还要去税务局做增值税更正申报?

2021-03-05 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-05 09:29

你好  去红冲发票  然后去更正申报表   

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快账用户3461 追问 2021-03-05 09:30

当时开的电子普票,我可以这个月直接把当时抵扣的分录红冲掉吗?

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齐红老师 解答 2021-03-05 09:31

你好   是的。 你电子普票做红冲发票在开正确的来 。先红冲分录在做正确的

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快账用户3461 追问 2021-03-05 09:33

那还需要问对方要负数发票做红冲分录吗?费用已经退给我们了,也不需要新的发票了

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齐红老师 解答 2021-03-05 09:34

 你好    那你就直接红冲就行了。  

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快账用户3461 追问 2021-03-05 09:35

那还需要问对方要负数发票做红冲分录吗?

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齐红老师 解答 2021-03-05 09:37

你好  如果业务取消了。 可以让对方给你 。反正他们要做红冲发票的  

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快账用户3461 追问 2021-03-05 09:38

那我们不要负数发票,能直接做红冲分录吗?

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齐红老师 解答 2021-03-05 09:40

 你好 可以直接红冲。 但是 你需要注明 摘要 是什么情况要做红冲分录。    

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快账用户3461 追问 2021-03-05 09:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-05 09:42

没事的。希望能帮到你  满意请给予评价  

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你好  去红冲发票  然后去更正申报表   
2021-03-05
你好,专票已经抵扣的不能退回,除非你们没有做账,红字信息申请是他们开的
2024-05-22
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
同学你好,把已经认证抵扣了的进项发票,再退给对方红冲比较好。
2022-10-12
你之前的货物的那些开的发票包含了京豆红包的吗
2020-10-28
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