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您好,公司的厂房出租给别人了,钱已收到,发票已开,该在这个月怎么做账务处理

2021-03-05 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-05 11:16

你好,借:银行存款  贷:其他业务收入  应交税费

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相关问题讨论
借银行存款贷其他业务收入,应交税费应交增值税。借其他业务成本贷累计折旧。
2021-11-09
同学,你好 借银行存款 贷其他应付款(先收后付) 或其他应收款(先付后收)
2021-02-20
你好  你们是共用水电的吗?     你到时可以给对方发票复印件和分割单来做账税前扣除的。
2020-10-21
你好,租赁房屋他给你开了13%的专票,这个税率不对,应该是9%或者是5%的。
2022-08-03
您好。 1、分摊的分录就不用调整了。 2、您收到发票后,借:长期待摊费用-房租,贷:其他应付款。看看您已经分摊了多少金额,借:其他应付款(相当于把之前分摊计入贷方的金额冲平),借:长期待摊费用(负数)。
2020-11-03
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职称:注册会计师,税务师

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