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老师您好,我们公司之前收到别的公司打来的款已经做了预收款项处理,现在开票出去,也开的是预付卡销售,开完票该如何做账处理呢?

2022-04-25 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-25 11:18

你好; 你预付卡销售出去 你是开的不征税税率发票是吗

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快账用户8738 追问 2022-04-25 11:18

是的,不征税的

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齐红老师 解答 2022-04-25 11:26

 你好; 那你就 开票做账:借  预收账款贷主营业务收入        ;先不做增值税; 因为还这个不产生缴纳的  

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快账用户8738 追问 2022-04-25 11:28

那之前已经有部分记入了未开票收入的呢?

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快账用户8738 追问 2022-04-25 11:29

这个也不对吧,后续你要是确认实际消费收入咋处理?

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齐红老师 解答 2022-04-25 11:41

 你好;      现在是 因为你      先开预付卡发票出去 ;    到时货物 是在你公司去选购吗   

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快账用户8738 追问 2022-04-25 11:43

不是,现在是人家,已经消费了,已经做了部分消费的收入了,但之前没开票,现在补开

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齐红老师 解答 2022-04-25 11:50

 那你之前红冲 收入分录。 在   开票    都消费了按实际消费明细 做账 结转收 入即可 。        就不开预付卡发票 ;按实际货物开票   

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你好; 你预付卡销售出去 你是开的不征税税率发票是吗
2022-04-25
您好,这个只能坏账了,借:营业外支出 贷:预付 不过年度汇算清缴时要纳税调增的哈
2023-04-09
同学你好 这个可以的 三千做往来科目
2023-12-25
您好 不是应该根据收到金额开具发票么 怎么会开票金额也比之前大?
2022-10-23
第一步:处理退款 1.冲销原来的管理费用:借:管理费用(红字)(冲销原来确认的管理费用)贷:银行存款(红字)(冲销原来支付的款项) 第二步:处理未开票问题 1.确认未开票收入:借:银行存款(蓝字)(增加银行存款)贷:其他应付款(蓝字)(增加未开票收入)
2023-11-09
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