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黄色已开发票金额13577,最后一兰是余额,倒数第二栏是贷方金额。里面有个退款933.9,应开发票应该是剩下的3354+960+1755呢?还是还需要减到933.9。退款是写在贷方加个负号不可以直接写到借方吗?

黄色已开发票金额13577,最后一兰是余额,倒数第二栏是贷方金额。里面有个退款933.9,应开发票应该是剩下的3354+960+1755呢?还是还需要减到933.9。退款是写在贷方加个负号不可以直接写到借方吗?
2021-03-05 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-05 16:04

你好,看双方如何协商,一般来说已开票的退款是要开红字发票的。 如果双方人可以,也可以把剩下需要开票的金额减去退款的部分开具发票。 贷方负数表示冲回之前的事项,也便于计算。

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你好,看双方如何协商,一般来说已开票的退款是要开红字发票的。 如果双方人可以,也可以把剩下需要开票的金额减去退款的部分开具发票。 贷方负数表示冲回之前的事项,也便于计算。
2021-03-05
您好,分录对的。供应商开红字发票就要申报进项转出。这个科目可以有余额的,因为在 应交增值税二级科目下,您结转也行,结转到应交税金-未交增值税
2024-05-13
你好,同学。你这都是属于往来款项,如果这些往来款项是由其中一个明细偿还,那么你这样对冲是没问题的
2020-12-17
同学你好 年底处理不能这样对冲的,该收的收,该付的付才行的
2020-12-17
你好,先说那个多开发票的应付,挂账的部分是不需要支付可以转到营业外收入或者冲之前对应货物的成本;预付账款没票,就转入库,在出库,做无票费用或者成本,所得税汇算清缴的时候,纳税调增。
2025-01-10
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