同学你好 取得发票,不影响之前成本,只是多了进项税 先冲暂估 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:原材料 应交税费-进项 贷:应付账款
之前借库存商品暂估了,已经结转成本了,现在想冲暂估,怎么做分录?
老师暂估入库的材料票,取到发票了,但之前已经结转成本了,我怎么做分录
老师好,之前是暂估入库,结转了成本,那现在已经知道拿不到发票了,把之前做的入库分录和结转成本的分录都红冲可以吗?
请问老师,原材料暂估入库,入库单为含税价,发票没有回来前已经领用并结转成本了,发票回来以后(专票),分录怎么做(涉及到已结转到成本里的进项税额怎么处理?)
我公司在收到材料没收到发票的时候,做了暂估入库13个点,并且用了材料,结转了成本,几个月后收到发票6个点,怎么做会计分录?之前暂估入库需要红冲吗?红冲之后不会变为负数吗?结转的成本怎么办?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
小规模的
借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:原材料 贷:应付账款 小规模就把进项税去掉