你好 买来做什么用的
用银行存款付2万买林业产品,收到银行回单和发票,我们是购买方巨华建设,具体的会计分录怎么做。最后怎么结转到损益科目?
1.公司购入固定资产时的会计分录,借:固定资产,贷:长期应付款。 2.每月还贷款,前期会计的分录是这样做的,借:长期应付款,借:应交税费-待认证进项税额,贷银行存款。 3.现在我接手后,财务主管要求不使用待抵扣进项税额这个科目,每月付款时的会计分录为,借:长期应付款,贷:银行存款。 4.现在我的问题是付款后的下月才收到发票,收到发票后我问老师把发票入账,会计科目怎么做?
2.大华公司2018年12月发生下列有关事项,请编制相关会计分录。 (1)销售甲产品120件,售价700元/件,款项已收到并存入银行,单位成本600元,总成本72000元。请编制甲公司销售商品和结转销售成本的分录。 (2)以银行存款支付诉讼费800元,未取得增值税专用发票。 (3)结转应交城市维护建设税653元,应交教育费附加467元。 (4)假定甲公司本月就发生以上3项业务,月末所有损益类科目的余额转入“本年利润”科目。 (5)结转甲公司本年利润。
2.大华公司2018年12月发生下列有关事项,请编制相关会计分录。(10分)(1)销售甲产品120件,售价700元/件,款项已收到并存入银行,单位成本600元,总成本72000元。请编制甲公司销售商品和结转销售成本的分录。(2)以银行存款支付诉讼费800元,未取得增值税专用发票。(3)结转应交城市维护建设税653元,应交教育费附加467元。(4)假定甲公司本月就发生以上3项业务,月末所有损益类科目的余额转入“本年利润”科目。(5)结转甲公司本年利润。
企业销售A产品100件,单价2000元,增值税率13%,款项已存入银行;用银行存款支付代垫运费1000元,增值税率9%。企业销售A产品50件,单价2000元,增值税率13%,款项尚未收到;用银行存款支付由企业承担的运费500元,增值税率9%。企业与甲公司签订供货合同,收到甲公司预付定金5万元存入银行;企业将甲公司订购的A产品200件发运,单价2000元,增值税率13%,用银行存款支付代垫含税运费3270元,企业接银行通知,收到甲公司支付的货款和运费。计算城乡维护建设税和教育费附加,税率分别为7%和3%,销项增值税为195000元,进项增值税为13万元。结转已售A产品350件成本,单位产品生产成本为1400元。用银行存款支付企业办公用品款3000元、通讯费2000元。计提应由本月负担的短期借款利息1500元。企业收到A公司违约罚款6000元存入银行。企业用银行存款向某慈善机构捐赠3万元。企业用银行存款支付产品电视广告费2万元。企业收到持有B公司股票获得的股利5万元,存入银行。将上述经济业务中的收入收益结转至本年利润账户。将上述经济业务中的成本、费用、税金、支出结转至本年利润账户。会计分录
我们厂房里面购买设备,机器那些,都打给了一家公司的,然后这家公司再在其他地方去买给我们,钱付了,很多设备也到了,但是还没有开票,这种我怎么入账呢?要不要先录资产卡片呢?
老师你好!资产负债表中,应收账款金额是500多万,怎么操作让金额少一点
老师,税务整改的模板格的模板表格有吗?,有的话可以发一下吗?
老师好!2022年公司购的小车原值12万,当时计提折旧是按原值计提,并未算出净残值,2022年-2024年多计提了折旧5000元左右,请问老师现在应该怎么冲减调整,分录应该怎么做。
差旅费津贴和误餐补助需要申报个税吗
请问老师,老板拿公司刷卡机给别人刷钱到公户,怎么做会计分录?
老师:企业所得税季度申报时:需要报“已计入成本费用的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”是个税申报系统截止到9月份的年累计数吗?
你好老师,小规模纳税人,由于上个月开错发票,服务开成货物了,红冲跨月了,9月红冲的,这次申报增值税说是有退税,我提交了先抵后退的流程,说是直接可以抵这次的税款,我那天申报完一直没缴纳税款,等的这个流程办结了再缴,但是现在我看见税款还是没变过来,怎么回事?
一个企业2024年12月份所属期申报了一笔38万元的增值税未开票销售额,然后在2025年8月所属期的时候,补开了发票。但是8月所属期忘记申报了这一笔负数未开发票销售额,9月收入期时候才想起来(也是不想8月份退税),把这一笔复数销售额申报到9月收所属期,这种情况合规吗?
一般纳税人现在实际缴纳的附加税比例是多少
建筑公司用的
借原材料 进项 贷,银行存款。
最后怎么结转到成本呢?
借工程施工贷原材料, 借主营业务成本贷工程施工。