你好,是的,分录是正确的

我们一八年的企业所得税,然后我交的企业所得税给我们退回来的,然后他那个退回来的时候,他交的时候是应交税金,但是退回来的时候他就是走的:弥补以前年度亏损。 他退回来的时候是借 银行存款 贷 弥补以前年度--应交税金嘛是吧,然后他是 借银行存款 贷弥补以前年度亏损 内账那个又不对了。 退的企业所得税,做到营业外收入里了 这个怎么改
请问下,以前年度缴所得税缴多了,现在税务局把多缴的税款退回到了我公司帐上,应怎么入帐?如下做帐对不对? 借 银行存款 贷 营业外收入一一政府补助
老师,2020年收到一笔企业所得税多缴退税五万,当时记账是借银行存款五万,贷应交税费应交企业所得税五万,我现在发现了分录写错要调整回来,请问分录怎么做?涉及到以前年度损益调整科目对吗?
老师,一般纳税人企业。请问我研发支出总共200万,当年有50万的政府补助做征税收入,那么汇算清缴时就是150万可以加计扣除。请问50万补助不做征税收入的话我应该怎么入账做分录呢? 借:银行存款 50万 贷:营业外收入-政府补助 44.25万 应交税金-应交增值税(进项税额)5.75万 这样做对吗?
老师,请问下,我2021汇算清缴不退税,调增了2020年50万成本,到了22年第一季度,亏损弥补不够,也没有收到票,当时分录是,借成本,贷其他应付款,那我今年一季度应该是,借其他应付,贷银行存款,但是我当时把成本调增了,如果现在收不到票,就按百分百收入缴纳企业所得税,假如我做暂估,那么我后期其他应付越挂越多怎么处理?
个人房东开给别人,只能开普票,对吗?
奶吧店 奶皮子盒子 奶皮子标签 属于什么费用
你好老师,我想问一下,员工预支工资怎么做账
老师马上年底了,我是第一年做成本会计,有没有什么好的建议,年底都需要整里哪些
已付款,没有收到发票怎么处理
请问老师,我们是衡水市下边的一个县城里的建筑公司,开建筑服务发票,项目地址在衡水市,算跨地吗
老师我公司成本多,但是要多交企业所得税要怎么办
公司的实验室在偏僻的地方,公司在实验室附近租了房子请了人在厨房每天给员工做饭吃,每天的买菜钱没有发票只有支付记录,怎么入账
电子税务局里面的发票地址银行信息之类的怎怎么显示在发票上,存款账户里面有银行账户信息
老师 我们公司有研发费用 要申请高企 近三年研发费用 是不是还得立项啊 这个立项怎么弄呢 还是请中介弄呢