你好,同学。附表三是扣除项填写的,你没有就不用填写的

你好。我们是2月份开始是一般纳税人。然后填写报表的时候。本年累计。是光填写2月份的数额吗。还是一般纳税人简易征税。建筑劳务分包公司。我们需要填写附表3吗
你好老师,我公司是一般纳税人,能享受10%加计抵减,但是我们4月申报增值税的时候有进项税额,但是没有填写附表四,现在申报7月增值税能不能汇总填写附表?
老师请问:1、建筑公司是一般纳税人,同时两个项目,一个就是清包工,只负责出人工装修,第二个包公包料,他这个两个项目可以一个简易计税一个一般纳税吗? 2、一般纳税人收到清包工项目,分包一部分出去,我们采用简易计税的话,分包出去的项目还可以进项抵扣吗? 3、简易计税差额征税是指我们公司用简易计税分包业务,还是指我们一般纳税分包给其他公司,其他公司简易计税,我们申报差额申报?
你好,我们公司是7月份刚成立的一般纳税人公司,10月份申报利润表的时候,是直接填写本年累计?还是填写本期金额?
老师你好,我们公司从2022年7月开始升为一般纳税人,增值税申报表是从7月开始累计全年数,但是我的报表还是按照之前的小规模和一般纳税人的累计数填写的,这个有影响吗?还是按照7月以后的累计数填写
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
然后我2月份报表累计额是只填写2月份就行吗
是的,只按2月填写,后面自动累计的
我这个是1月份是小规模。2月份一般纳税人。我去大厅报。需要手动填写
那你填写2月的即可,不累计 1月的
老师。附表3他们说光填写第一列。对吗
对的,没问题的,只填写第一类就可以了。