同学你好 这个按照之前的小规模和一般纳税人的累计数填写

你好,我们公司是7月份刚成立的一般纳税人公司,10月份申报利润表的时候,是直接填写本年累计?还是填写本期金额?
这是我7-9月份的报表,这是我10月份的报表,你帮我看看哪里出了问题,10月份是一般纳税人了,10月份之前是小规模,本年累计数那里是不是错了啊老师
8月小规模。9月申的一般纳税人, 10月开始月报。9月之前的申报记录本年累计,没有同步到一般纳税人申报表本年累计,,10月的申报表没有9月之前的本年累计数据,本来有有8万多收入,现在12月申报表少了9月之前的数据。。我企业所得税还是按全面申报数据有影响吗。
老师你好,我们公司从2022年7月开始升为一般纳税人,增值税申报表是从7月开始累计全年数,但是我的报表还是按照之前的小规模和一般纳税人的累计数填写的,这个有影响吗?还是按照7月以后的累计数填写
老师,22年这样作账的话,不体现税额。我们公司是去年7月开始变更一般纳税人,所以导致账和增值税纳税申报表对不上。增值税纳税申报表的销售额+税额是分开累计的。跟账对不上。
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
好的,谢谢
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