你好是的。开在一起就算一张发票。
老师,非营利组织报企业所得税的时候,填营业收入的时候包含业务活动表上的会费收入那些免税的吗?我这个会费收入开的票是财政局发的那些票,不是专票也不是普票,请有做过类似的回答,谢谢
老师。开的电子普通发票免税和9%那些税率开一起了。那我申报的时候是手动采集的,我填那个免税发票张数的时候是把那些混有9%的发票也算一章是吗?
老师你好,我的开的是电子普通发票,国家是免税的,那我这个表对吗?我这个月就开了一张含税金额的是9900.电子票,去年也开了一张合计一起的税额,应该是294.06
老师好,请问通行费电子普通发票是根据发票的税率可以抵扣进项税的是吧?那通用机打发票能抵扣进项税额吗?自己手动算然后报税的时候填写的那种?
老师您好,我1月份开了一张普通发票,税率是0,我纳税申报表填在了附表一免税那一栏,但是我2月份发现我开错了,又红冲了,那我纳税申报的时候应该怎么填写
办公室租赁,需要缴纳印花税吗?
老师,请问企业理财收入怎么做分录,要交税吗,谢谢
在记流水账的时候如果有员工提前预支工资后面发工资的时候直接少发预支了的工资这个时候流水账该怎么记
老师,一般纳税企业,取得专票需要加13的税点,取得普票不需要加税点,哪个合适
老师好、电子税务局生成普票的总金额、销项税额全部取值小数点后两位、账上取值小数点后一位、造成账上的金额比电子税务局上的金额多0.01、这个0.01差额怎么冲减呀?辛苦老师教一下、谢谢
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新公司如何申请开具发票
河北省石家庄公司购买土地,契税的税率是多少?
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请问个体户核定征收非查账没有进项能开销项吗
那这样的话,同一张发票,我在免税的时候确认一张,在9%的时候又再确认一次?
你好 这样张数就多了 就确认一张
那这一张我在免税那里确人还是在9%那里确人呢。。因为都混开一起的
你具体是要填写什么现在?
就发票采集呀,,,要填发票的张数,金额和税额
你选择在和交税一起吧。试着操作一下。
不行,我们不是财务软件导入的,要先采集的
采集不是有一个采集按钮吗?你点一下。
对呀,然后要手动采集的,所以要填
你好 所以你就先择放在交税的张数里试一下
你这个情况不一定能通过 ,所以你要试一下 不行就要找税局的