同学, 检查下分录有没有写错科目,应付职工薪酬要有贷方余额的。 <解决请评分五分,学习是我们共同成长的动力~>
1月的帐里面计提了1月的工资,但是1月明细帐里面应付职工薪酬工资期末是0,不应该是在贷方的计提数吗,
老师好。比如我们公司10月计提10个人工资1万元, 借:管理费用—人员工资1万 贷:应付职工薪酬—工资1万 但11月份只发了9个人的 借:职工薪酬应付工资1万 贷:银行存款9000元 然后11月份计提工资也是10个人1万 借;管理费用—工资1万 贷:应付职工薪酬—工资1万 12月份把上个月未发的工资发了 借:职工薪酬—工资11000 贷:银行存款11000 我这样做可以吗?
你好老师,工资当月计提下月发放,计提工资金额是应发数吗?个税是3月工资扣1月工资的个税。这样应付职工薪酬期末余额怎么等于计提金额。个税期末余额怎么是0
老师,这是之前会计做的应付职工薪酬科目的账,他四月红冲了三月份的工资,按正常是不是应该补计提,应付职工薪酬期末应该贷方本月计提余额对吧
请问老师,企业的工资实际应该是当月计提下月发放,但是前面会计做成当月计提当月发放,在24年年末应付职工薪酬科目期末为0,现在做1月账,12月工资是在银行发放,请问我这个怎么处理,现在换了财务软件,期初的应付职工薪酬就是0
老师你好!商贸企业24年暂估入库商品10吨单价100元,25年回发票数量10吨单价80元,冲暂估后,库存商品明细账为红字200元,这200元需要纳税调整吗
25年退回24年多计提工资3万,做25年做24年汇算清缴的时候要调增3万,纳税金额,24年账不变,24年财务报表要修改吗?25年账怎么做?小企业会计准则
老师我想问一下,我们是建筑安装公司,挂靠乙方,乙方代我们代收代缴的税费包括那些税费
请问个体户征收方式是查账征收,目前销售水果:杨梅翠冠梨等,因为是自己果场的果树,但是没申请过自产自销农产品,对方现在要发票,那开给他们的发票税率选多少的?
老师,查账征收的个体户需要所得税年报和工商年报吗
员工的工资可以发到员工的家属银行卡吗?
老师,我们24年5月做了23年的汇算清缴。交了企业所得税。现在24年12月利润表里存在23年的企业所得税。该怎么处理呢?
请问外贸企业,会计凭证中暂估附件用的是采购单,后面退税用的是采购合同不影响吧?
老师:公司要注消,现在是工商阶段,要上传《简易注消全体投资人承诺书》,要全体股东签字,想问一下,股东签名的字,会不会跟之前所签资料进行对比呢?
银行账户维护费计入管理费用还是财务费用?
但是也计提了,不知道哪里错了
同学, 计提科目是不是放错了。 我看你一个是2211001 一个是 2211002
好的,谢谢提醒
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