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老师好,请教老师,去年暂估成本,今年收到发票,要怎么处理,就是跨年收到发票要怎么处理

2021-03-14 00:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-14 00:31

您好,看一下相差多少,谢谢

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齐红老师 解答 2021-03-14 00:32

请问贵公司是一般纳税人还是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2021-03-14 00:33

您好,假如相差金额不大,直接调整,谢谢

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快账用户5676 追问 2021-03-14 00:36

相差好几十万,那要怎么做分录呢,

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快账用户5676 追问 2021-03-14 00:37

一般纳税人

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齐红老师 解答 2021-03-14 01:35

需要用以前年度损益调整科目

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您好,看一下相差多少,谢谢
2021-03-14
收到多少暂估的就冲多少对应暂估
2024-05-11
你好,冲回暂估的金额,重新按照发票计提一笔
2021-04-03
把暂估的分录红冲按发票入账。
2022-06-15
你好,去年怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?
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