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老师去年暂估成本,现在今年收到发票金额少,应该怎么处理?汇算调增?账呢?

2022-05-06 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 16:24

你好,当时的分录是怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?

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快账用户2125 追问 2022-05-06 16:34

是做的管理费用,应付账款

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齐红老师 解答 2022-05-06 16:35

借应付账款贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的,借利润分配未分配利润,贷应付账款

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快账用户2125 追问 2022-05-06 16:40

这个是做在去年?还是今年

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齐红老师 解答 2022-05-06 16:46

好,这个分录做到今年。

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齐红老师 解答 2022-05-06 16:46

今年的不要修改了,不要动。

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齐红老师 解答 2022-05-06 16:46

刚才打错了,这个分录做到今年 去年的不要修改了,不要动

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你好,当时的分录是怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?
2022-05-06
您好,把前面的暂估冲掉就可以
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调整它是在报表上面去调整,他之前是调表不调账,你现在就是做那个负数的分录,把之前暂估冲掉,然后再根据发票做一个正数的就行。
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你好,去年怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?
2023-02-27
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