您好 借:管理费用-开办费 贷:库存现金
17年税控盘480.借管理费用,办公费,贷库存现金。年底借应交税费增值税480,借管理费用办公费-480。 应交税费增值税始终有-480,今年开一张专票,税费27.72.是直接抵扣吗?分录要怎么写?
老师,购买办公用品收到增值税普通发票,分录 借:管理费用 323.01 应交费用-增值税进项税额 41.99 贷:银行存款 365 还是管理费用直接是价税合计,谢谢
上月做的分录是: 购买学习机一步 借:管理费用-办公费 借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:库存现金 这个月收到对方开具的红字发票,怎么做分录。
开办费有增值税普通发票,怎么做账,是借:管理费用-开办费 应交增值税进项税额 贷:库存现金吗
员工报销办公费开的专票回来跟开普票回来有什么区别?专票做账是不是借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 而普票就没有增值税这项科目,不能抵税
老师,我电子税务局提示我收到红字发票怎么处理?
老师,公司物业费和房费一起交的,开票进来只写的物业费,可以不,
个税申报的时候,员工今年6月入职,之前没有工作,这个累计扣除应该是3万,现在累计扣除显示5000元,这个怎么操作能扣除3万呢?
租赁的设备怎么做分录?
老师!公户银行账户结息10元钱,怎么做会计分录?
我司2024年汇算清缴时有一笔费用发票是2024年的,2025年3月已经支付费用报销,汇算清缴时做了纳税调减,24年财务报表未分配利润也做了调整。现在我申报第二季度所得税时发现资产负债表期初数对不上,期初数是汇算清缴调整后的,我的账务软件上的报表是调整前的,不一致,该如何处理?
我请教个问题,就是他这个销货退回,然后主营业务收入那个50万,为什么不需要编制那个所得税费用的分录?按理来说,他产生了10万的利润,是不是应该要做一个会计分录的?
老师 25年6月结账了 发现 资产负债表的 未分配利润期末-未分配利润的期初≠利润表的累计净利润,5月底交接的时候还能对上 这是为啥呢,这样财务报表输入电子税务局里面行吗?
老师,您好,24年企业所得税年报汇算清缴时产生退税1722.77元,款已到账户,怎么做账务处理
我请教个问题,就是他这个销货退回,然后主营业务收入那个50万,为什么不需要编制那个所得税费用的分录?
但是对方公司有开普票,不需要做吗
对方公司给您开具发票 您只需要这样写分录就好了啊
感谢感谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
购进固定资产,4台电脑,怎么做分录。因为后期会涉及到折旧
请问是专票还是普通发票
普通发票
有人在吗
借:固定资产 贷:银行存款