你好 收到货就要入账 收到发票时再冲暂估 按发票入账

老师,我们公司是做台球运营管理的,平时就只有费用、工资,目前是盈利70多万,我想把利润做低, 这个运营公司是由总部拆分出来的,现在上班地址也是跟总部在一起,只是公司分了员工过去,年终奖也做了
问下开出发票对方已经入账但是未抵扣可以进行红冲吗
老师,平时购入用于销售的商品账务直接入了成本,库存商品为0,如果想按实际收入结转成本,要怎么调整库存商品呢
收入,成本,应收应付,库存商品,银行存款,费用也做了还有什么没做[捂脸]文文老师不要接
税局退回2024年所得税怎么做分录?当时做,计提借管理费用-各项税费-所得税,贷应交税费-企业所得税。
老师你好,请问开给别人的电费需要缴纳印花税吗?
收入,成本,应收应付,库存商品,银行存款,费用也做了还有什么没做[捂脸]
请问,A公司股买了B公司对我公司的100%的股权,我公司需要做账务处理吗?需要交印花税吗?
购买酒水的发票可以抵扣进项税吗
老师 企业注销 我看了最近一次财务报表,其他应付有余额,货币资金有余额 库存有余额。但未分配利润是负数。利润表里 费用都有发票。这种情况是否要交税?
就按明细盘点表入账是吗?这个之前是采购暂支款买的,那怎么做分录
你好 可以 按明细盘点表入账 借 周转材料 贷其他应收款
老师我这个发票是不跨月的不用暂估吧
你好 收到发票不用暂估 没有收到发票就先暂估
老师暂估入库时是不是借:周转材料——低值易耗品——暂估 贷:其他应收款,到发票来的时候红字冲销上笔分录,然后做借:周转材料——低值易耗品——入库, 贷:其他应收款,冲暂估时是不是只用发票做附件就行了
你好 你好,把暂估那两个字写在应付账款后面,其他的都对。