你好 收到货就要入账 收到发票时再冲暂估 按发票入账
老师,请问一下,我司出货时,是先开票收到客人货款再发货。客人收到货验了有部分产品不合格,需要扣款。同时需要我们公账退那部分款。已经跨了几个月,客人也已经使用我司开出的发票入账。请问这种情况下,我司是开什么发票用于退款呢?红字还是什么?
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
老师我们公司购买低值易耗品,发票未到,货已到,当时就做了一个明细盘点了下到货的东西,未入账,现在发票到了一部分,做账时除了发票还需要什么
老师,有这样一个问题,假设12月里。1号我支付了一笔货款,通过银行转账的,用于购买一个低值易耗品。后来东西到货,入库了,但是现在因为疫情,对方无法开票出来,估计要到23年1月份才能取回发票,那么请问,我付款时,我收到货时,我收到发票时,三个时间点,我应该怎么做账?
老师请教一下公司领导垫付钱买手机车队用,买了手机当时就收到了发票,挂的其他应付,次月才报销的怎么做分录。入低值易耗品
就按明细盘点表入账是吗?这个之前是采购暂支款买的,那怎么做分录
你好 可以 按明细盘点表入账 借 周转材料 贷其他应收款
老师我这个发票是不跨月的不用暂估吧
你好 收到发票不用暂估 没有收到发票就先暂估
老师暂估入库时是不是借:周转材料——低值易耗品——暂估 贷:其他应收款,到发票来的时候红字冲销上笔分录,然后做借:周转材料——低值易耗品——入库, 贷:其他应收款,冲暂估时是不是只用发票做附件就行了
你好 你好,把暂估那两个字写在应付账款后面,其他的都对。