你好 分别来入库入账 按批次 按供应商 来 做账 这样才能明确每个供应商的单价和数量 来做收入结转成本的

老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
老师,我想问下我卖客户一匹布3000,在三个供应商拿了货,每个地方的成本,我都给钱了,我用用友u8软件做记账凭证,做什么分录,我可以知道它的收入,成本
老师,我们公司做内账,但是不是那种每笔都写分录的那种,就是当月收入-成本-费用 做成的一种自制表格。我现在有个疑问,收入,我是按照当月实际收到钱做收入准确,还是把没收到单独记在一个应收本子上呢、比如:我卖东西2万,但是客户这个月就给1.8万,还差2000,我要不要算这月收入?若算了,可最后客户款要不来 不就意味这 这报表有点不准吗
老师,我想问问,娱乐性质的个体户不是定期定额,要做账贴凭证的那种,软件上有没有什么模版给我看看,心里没底,不知道咋做,目前没有开过票,但是微信支付宝每天有收入,但是成本票要么是送货单,要么是网购的记录,没有收据发票,这个可以作为附件吗
老师你好,我想问一下,就是我们公司当时在建造园区的时候,没有给各个商家做分电表,后面商家用电,我们公司就采取了代收代付,分录就是我们付给供电局分录:借:其他应收款_商家 贷:银行存款 然后收商家款分录:借:银行存款 贷:其他应收款_商家,然后供电局开给我们的发票我就没有入成本,这样都是平的,但是现在税务局要让我们给商家开票,并把供电局开给我们的票入成本,我不知道这个分录怎么做才平得了,请老师帮帮忙
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
我这边是财务业务,只能做记账凭证,是供应链那边做入库出库吗
你好 是的。 供应链做出入库处理。 你们入库一定要注意 分别来做入库 供应商 明细都要录入清楚。 到时你 才好分别来 核算 收入和结转成本
我需要做几个分录
你好 你做账 就分三个供应商来做分录 借库存商品 进项税贷 银行存款或者应付账款。 分别来做这个 摘要写清楚供应商名字
是这样吗
你好 是的。 先做购进 。然后做收入 在做结转分录。
入库我做一张记账凭证,收入和结转成本可以做一张记账凭证不,这个用友u8我怎么看不到利润表的呢
你好 可以的。 你收入和结转成本可以做一个凭证上面去。 你们 报表里面 肯定有的。