你好,更正之前做的账就可以了。
如果我发现20年6月个税系统申报的工资薪金跟我做账系统6月的支付工资不一样5月计提的工资也不一样怎么办?就是个税系统的是对的,帐当时做错了。
我们是每个月20号发工资,历史问题。比如5月工资6月发放7月个税申报,但个税系统上税款所属期是6月。 以后就是当月发放当月申报,工资提前到15号左右发放,个税在15号前能申报掉。接下来就是6,7月工资合并计税,8月15左右发放。这样个税系统上税款所属期在7月。大致我也不是很了解领导的意思 就是让我如图那么操作 是否可行
老师 请问一下 汇算的工资:账上应付工资贷方发生额是:128998,个税系统申报的工资合计是137498。原因是因为去年6.26成立的新公司,但是7月份才开始建的账。所以6月份的工资就没有计提到应付职工薪酬,就少了去年6月的工资,但是个税系统是申报了6月的工资的。那这种汇算时,还是以个税申报系统的合计数为准吗?
老师,请问我每次申报工资薪金的数据都是上个月的工资表,这样按月份对应的工资表的金额跟申报系统月份申报的金额就对不上。7月份申报工资是6月份的工资表,这样统计下来数额也有差异,我有些想不通?
老师 我问一下平时申报工资薪金 比如6月初申报5月的 7月申报6月的 对吗 工资发放跟他没关系是一个季度一发 这样可以吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
现在21年,已经结帐了。。
你好,要反结账来更正的。
已经打印凭证装订了
你好,那就没法了,那今年通过以前年度损益调整来更正吧。
那20年度汇算清缴怎么调整?在哪里调整
你好,在扣除类项目里调整。
扣除类项目哪里?
你好,同学现在在汇算清缴吗?