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请问我之前开给客户的发票嗯,多开了,然后客户呢?已经把那个发票去拿去抵扣了,他也不愿意开红字,然后他的意思是把多开的那一部分发票他开增值税发票回来给我,我收到这个发票,要怎么做帐呢?

2021-04-07 21:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-04-07 21:52

你好 不能这样处理的。 这样会涉及虚开发票的 。 让对方红冲

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你好 不能这样处理的。 这样会涉及虚开发票的 。 让对方红冲
2021-04-07
你好!你按他开的发票名称入账算了.
2021-04-07
你好 销售货物的吗
2021-04-08
你好,对方已经抵扣了,对方需要开红字信息表,然后你们单位再开红字发票,只开退货的那一部分就行。
2022-06-29
对方给你开红字信息表,然后你们单位开红字发票。
2022-06-29
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