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Q

#提问#,老师,我们收客户款项的时候,实际应收5.12,但是客户给我们打来了5.2,多出来0.8元怎么做账呀?

2021-04-09 20:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-04-09 20:35

你好,多出来0.08元,做营业外收入处理就是了 

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快账用户6831 追问 2021-04-09 21:07

老师,公司办公室装修,支付装修费,开的是普票,这怎么做账呀

老师,公司办公室装修,支付装修费,开的是普票,这怎么做账呀
老师,公司办公室装修,支付装修费,开的是普票,这怎么做账呀
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齐红老师 解答 2021-04-09 21:08

你好,公司办公室装修,支付装修费,开的是普票 借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 

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快账用户6831 追问 2021-04-09 21:15

老师,总共金额是14500元,能直接做管理费用-装修费吗?

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齐红老师 解答 2021-04-09 21:16

你好,公司办公室装修,支付装修费,开的是普票 借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目  需要计入长期待摊费用科目核算,然后按一定的期限摊销才是的 

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快账用户6831 追问 2021-04-09 21:19

那我不知道款项有没有付完,好像款项发哦付50%,摊销我按照多长时间进行摊销呢

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齐红老师 解答 2021-04-09 21:19

你好,摊销期限是自行估计的,比如3年 

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快账用户6831 追问 2021-04-09 21:22

老师、公司员工开公车,撞到后面电动车,走了保险,保险公司打款给我们公司350,这怎么做账呀、之后我们又把钱给员工了,因为他垫付赔偿给电动车车主,这笔付款怎么做账呀

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齐红老师 解答 2021-04-09 21:28

你好 保险公司打款给我们公司350,借:银行存款,贷:其他应付款 之后我们又把钱给员工了,借:其他应付款,贷:银行存款

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你好,多出来0.08元,做营业外收入处理就是了 
2021-04-09
你好,你们是把钱付给客户了吗,要捋清楚实际业务是怎样的
2021-03-04
之前有和这个客户的往来吗
2021-09-16
这个做往来款就行了 后期可以抵货款
2021-09-16
你好同学,是的。 如果对方非要开具发票,只能开具不征税发票,意思是预收款,对方拿到抵扣不了进项税。
2024-02-06
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