你好,补提今年,借管理费用、销售费用、制造费用等 贷应付职工薪酬-工资

老师你好,我想问下发放工资的分录做借-应付职工薪酬 贷现金/银行,这你分录对吗?会不会影响我的利润表,我现在做所得税汇算清缴在填期间费用时发现职工薪酬没有数据,可一直每月都有申报工资啊,之前会计做的手工帐不知道该怎么处理
八月份成立的公司,职场物业费从7月底开始算得,但是之前领导自己垫付了我不知道,没开发票,没有报销,也没计提费用,现在做9月份的帐,补提7 8月份的费用吗?比如我们一个月物业费3000,7月份那几天算一天 那我做分录补提七八费用 借费用4000 贷其他应付款—物业费4000 然后计提9月份的借费用3000贷其他应付款—物业费3000 然后等到收到发票了做账其他应付款—物业费贷银行存款?
老师,就是物业公司不是去年一直用的保安公司的人,当时保安公司说不开票,所以用工资表入账,但没有申报个税。但今年2月份保安公司才把去年的票提供了,去年已经用工资表进费用了,那你说现在收到票了怎么办,直接贴上?
老师你好,我想问一下,新开办的企业,比如说四月份开始营业,但是一直没有说工资的事,因为不知道具体工资就一直没有计提费用。现在六月了,要是知道计提的费用应该怎么补做分录
你好老师,我们单位是六月份成立的,但是一直没有做账,只找了代账公司报税了,现在要做账,我需要怎么做呢?生产型企业,固定资产从什么时候开始入账啊,用计提折旧吗?
还想问一下,我上个季度暂估了20万的工资,到下个季度,我应该是冲回来重新计提工资在做发放工资的分录,还是不用冲回来,直接做发放工资的分录了
现在工作很不好找吗?
调整库存差异,几块钱分录怎么做?
一般纳税人公司,把公司名下的汽车卖给另一个公司,怎么开发票?是去车管所,由车管所开发票吗?需要交哪些税费?
老板跟单位借钱,单位跟老板借钱,不能一会儿其他应收款,一会儿其他应付款,这样会导致资产和负债虚增,不要两头挂账。如果有一个人,他是你的客户,又是你的供应商,你跟他借钱用其他应付款,请问他跟你借钱用什么科目?
请问老师,甲单位从合伙企业收到的分红,甲单位针对针对这部分分红需要缴纳企业所得税么?
请问老师,居民企业长期股权投资到合伙企业,合伙企业购买股票赚钱后必须分红股东吗?
老师,购买白酒48箱一次计入业务现代费行吗?
怎样根本上区别谨慎性和实质重于形式
老师您好,我们公司派人去客户的客户公司做技术支持,这种属于劳务派遣吗?
意思就是如果是4月,就是补提四月份工资,借管理费用 贷应付职工薪酬是不
每个月都分开补提是么
您好,是这样的,当年直接补就可以了
可以合并到一个分录么
您好,要分月份的,这样比较清楚
好的,谢谢老师
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