你好,补提今年,借管理费用、销售费用、制造费用等 贷应付职工薪酬-工资
老师你好,我想问下发放工资的分录做借-应付职工薪酬 贷现金/银行,这你分录对吗?会不会影响我的利润表,我现在做所得税汇算清缴在填期间费用时发现职工薪酬没有数据,可一直每月都有申报工资啊,之前会计做的手工帐不知道该怎么处理
八月份成立的公司,职场物业费从7月底开始算得,但是之前领导自己垫付了我不知道,没开发票,没有报销,也没计提费用,现在做9月份的帐,补提7 8月份的费用吗?比如我们一个月物业费3000,7月份那几天算一天 那我做分录补提七八费用 借费用4000 贷其他应付款—物业费4000 然后计提9月份的借费用3000贷其他应付款—物业费3000 然后等到收到发票了做账其他应付款—物业费贷银行存款?
老师,就是物业公司不是去年一直用的保安公司的人,当时保安公司说不开票,所以用工资表入账,但没有申报个税。但今年2月份保安公司才把去年的票提供了,去年已经用工资表进费用了,那你说现在收到票了怎么办,直接贴上?
老师你好,我想问一下,新开办的企业,比如说四月份开始营业,但是一直没有说工资的事,因为不知道具体工资就一直没有计提费用。现在六月了,要是知道计提的费用应该怎么补做分录
你好老师,我们单位是六月份成立的,但是一直没有做账,只找了代账公司报税了,现在要做账,我需要怎么做呢?生产型企业,固定资产从什么时候开始入账啊,用计提折旧吗?
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
意思就是如果是4月,就是补提四月份工资,借管理费用 贷应付职工薪酬是不
每个月都分开补提是么
您好,是这样的,当年直接补就可以了
可以合并到一个分录么
您好,要分月份的,这样比较清楚
好的,谢谢老师
不客气的,满意请五星好评哦