你好,补提今年,借管理费用、销售费用、制造费用等 贷应付职工薪酬-工资
老师你好,我想问下发放工资的分录做借-应付职工薪酬 贷现金/银行,这你分录对吗?会不会影响我的利润表,我现在做所得税汇算清缴在填期间费用时发现职工薪酬没有数据,可一直每月都有申报工资啊,之前会计做的手工帐不知道该怎么处理
八月份成立的公司,职场物业费从7月底开始算得,但是之前领导自己垫付了我不知道,没开发票,没有报销,也没计提费用,现在做9月份的帐,补提7 8月份的费用吗?比如我们一个月物业费3000,7月份那几天算一天 那我做分录补提七八费用 借费用4000 贷其他应付款—物业费4000 然后计提9月份的借费用3000贷其他应付款—物业费3000 然后等到收到发票了做账其他应付款—物业费贷银行存款?
老师,就是物业公司不是去年一直用的保安公司的人,当时保安公司说不开票,所以用工资表入账,但没有申报个税。但今年2月份保安公司才把去年的票提供了,去年已经用工资表进费用了,那你说现在收到票了怎么办,直接贴上?
老师你好,我想问一下,新开办的企业,比如说四月份开始营业,但是一直没有说工资的事,因为不知道具体工资就一直没有计提费用。现在六月了,要是知道计提的费用应该怎么补做分录
你好老师,我们单位是六月份成立的,但是一直没有做账,只找了代账公司报税了,现在要做账,我需要怎么做呢?生产型企业,固定资产从什么时候开始入账啊,用计提折旧吗?
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
意思就是如果是4月,就是补提四月份工资,借管理费用 贷应付职工薪酬是不
每个月都分开补提是么
您好,是这样的,当年直接补就可以了
可以合并到一个分录么
您好,要分月份的,这样比较清楚
好的,谢谢老师
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