同学你好,第一次做凭证 是不是先要看看最初账上有多少钱然后先记 借银行存款 贷现金 ?——做这笔分录是根据现金存入银行的金额 ; 贴材料发票要把相应的送货单 出货单贴在一起对不对奥?——是的;
请问老师!就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候,我不是就先做了,借预付,贷银行。然后我这个是有材料的,就会有入库单,刚刚领导的意思就是说,先暂估入库,那我不是就要,借原材料(这个材料就是含税的进)贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了,我不是就借工程施工某材料,贷原材料(但是这时候的原材料入账就要是不含税的),这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候,我就要先把前面入库的暂估冲一下,在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉,又要重新做一笔出库的。天哪,这样有别的办法嘛
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
第一次做凭证 是不是先要看看最初账上有多少钱然后先记 借银行存款 贷现金 ?贴材料发票要把相应的送货单 出货单贴在一起对不对奥?
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
请问怎么更改税务系统里银行卡信息
我想问一下,老板想从公司合理的拿钱比较简单的方法只是发年终奖跟工资吗? 工资多少钱一个月合适,年终奖呢 老板娘也在公司有买五险的,是不是工资可以跟老板一样呢
如何查询公司滞留发票?
25念变更股权了 所得税汇算清缴 主要股东及分红情况填旧的股东信息还是新的
老师,工会经费计算缴纳人数中退休返聘人员工资是不是需要剔除?
12月份暂估了100万汇算清缴纳税调增了 怎么办处理账务
老师,我公司是一般纳税人!我公司买设备成本25.5万,然后把设备售卖给单位69万。老师,针对我刚才问题,我想问,其实我们公司只是帮公司b卖这个货给单位的,因为他没有资质,但是我只收取一点服务费而已,我想问这样子的话,我把货卖给单位的话缴纳的税怎么让公司b给我补回来承担?这样子我才不亏本?怎么操作
老师,外包自建厂房,用来出租,房产税纳税义务时间是什么时候?若已办理验收手续,从验收次月起征税;若验收前已使用、出租或出借,者从实际使用或交付时次月起征税。可是如果验收后,做账有延后,发票还未到位,是按合同暂估入账转固定资产,后期有变动再调固定资产吗?
老师,生产型出口企业免抵额留的多是增值税缴多了吗
老师,汇算时:1、银行的手续费支出是直在A105000的23列:佣金和手续费支出吗?2、在客户那里提前结款的利息支出是填在A105000的30列其他那里吗?3、原材料及费用类没有发票的是填在A105000表的45列的其他那里吗?
五月份发生的业务填制凭证的日期最好选哪一天合适呢?还有账户最开始只有100块(不知道存入的),是不是需要记 借银行存款 贷现金
同学你好 按会计作凭证的日期来填写就可以; 如果这个100是用现金存入的,就是 借,银行存款 贷,现金 先要查下这个钱是不是用公司的现金存进去的;