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#问题#请问我公司1月份有一批捐增给本地医院,当时这个医院是抗疫,只有这个签收单,我当月对这笔捐增作了视同销售,也申报了增值税,这笔是不是可以免税呢,我交了怎么办

#问题#请问我公司1月份有一批捐增给本地医院,当时这个医院是抗疫,只有这个签收单,我当月对这笔捐增作了视同销售,也申报了增值税,这笔是不是可以免税呢,我交了怎么办
2021-06-28 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-28 09:53

您好,这个应当是不可以扣除的,需要接收单位出单据

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快账用户4259 追问 2021-06-28 09:57

不可以的话是不是要视同销售要交增值税呢,我刚刚把账和申报表仔细审查了,结果是没报,那现在应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-06-28 11:12

您好,是的,增值税是需要视同销售的

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齐红老师 解答 2021-06-28 11:12

您好,那您补申报增值税即可

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快账用户4259 追问 2021-06-28 11:21

1月我们是小规模,2月后转成一般纳税人了,我现在补申报的话怎么补呢

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齐红老师 解答 2021-06-28 11:23

您好,根据出库记录,在1月小规模纳税人标准申报

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您好,这个应当是不可以扣除的,需要接收单位出单据
2021-06-28
您好,按照您描述,您是企业自销,不属于代销。不做视同销售。
2020-09-14
您好,应该是您的乖哦供货方是非正常户了,这笔税款没有入国库,所以您不可以退税,根据您这种情况,应该可能是协商不成的,或者您可以和税务局专管员协商试试。
2020-08-27
你理解的是正确的哦
2021-06-01
同学你好 办理外经证之后要预缴的 本地不用预缴 异地的才需要预缴 本地的确认收入之后预缴
2021-05-10
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