你好,支付工资 借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交税费—个人所得税 代扣代缴个税 借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款
请问老师 支付工资并代扣代缴个税的分录怎么做呢
请问老师,做发放工资的分录时,代扣代缴的个税如何做分录?
请问老师,做员工工资会计分录时个税忘记了计提,发工资也忘记了扣,但是自然人个税系统又代扣代缴了个税(公司银行卡支付),不知分录怎么做呵,老师
请问老师,发放给员工的现金奖励需要并入工资代扣代缴个税,但是发放的时候,并不知道该员工的个税需要扣多少。在次月做工资表的时候才知道。这个发放分录和扣个税分录应该怎么做呢
请问代扣代缴的个人所得税怎么做会计分录呢
微小企业所得税却按25%交,原因
董孝彬老师,那我发的模块对不对
你好老师,请问我申报注册资本印花税他提示只能按年申报怎么回事
老师,您好! 请问,洗浴行业,抖音平台卖门票等收入,我怎么入账,分录怎么写? 银行流水与快手平台的金额是混在一起的!
律师事务所(合伙企业),每季度交了个人经营所得税,未分利润分红还需要交税吗?
老师库存过大可以做点无票收入吗?
您好,2025年10月起按新版报表填,企业季度所得税申报中,“已计入成本费用的应付职工薪酬”(第一栏)是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数,含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费;“实际支付的应付职工薪酬”(第二栏)仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数(即个税扣缴端申报的税前工资金额),不含福利费等,也不包含个人部分社保公积金,且实发数要和个税申报数据比对,差异大可能预警。老师这个对吗
填写企业所得税纳税申报表,实发工资数,与个税审报不一致,怎么处理
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
老师 我没太懂 给您举个例子 比如我们本期应发工资是100 个税是20 但是还未缴纳 已经从员工工资里扣了 这个怎么做呢
你好,支付工资 借:应付职工薪酬100 ,贷:银行存款 80 ,应交税费—个人所得税 20
老师 实际缴纳的时候就做 借 应交税费—个人所得税 20 贷 银行存款就行了吧
你好,是的,是这样的
老师 再跟您请教个工资的问题 我们给劳务派遣公司转的钱(给派遣工的工资) 但是对方一直未开票 我们就先挂往来合适吗
你好,没有取得发票的情况下,只能先挂账了
老师 我记得之前请教过您 您说是劳务派遣人员的工资也要做计提的 借 管理费用 贷 应付职工薪酬的 那计提的分录也要等发票来了再做吗
你好,如果按照权责发生制要求,没有取得发票也需要计提的
老师 那我需要补提吗
你好,按照权责发生制要求,需要补计提