你好,支付工资 借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交税费—个人所得税 代扣代缴个税 借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款
请问老师 支付工资并代扣代缴个税的分录怎么做呢
请问老师,做发放工资的分录时,代扣代缴的个税如何做分录?
请问老师,做员工工资会计分录时个税忘记了计提,发工资也忘记了扣,但是自然人个税系统又代扣代缴了个税(公司银行卡支付),不知分录怎么做呵,老师
请问老师,发放给员工的现金奖励需要并入工资代扣代缴个税,但是发放的时候,并不知道该员工的个税需要扣多少。在次月做工资表的时候才知道。这个发放分录和扣个税分录应该怎么做呢
老师,代扣代缴工资薪金的个税,分录怎么做呢?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
老师 我没太懂 给您举个例子 比如我们本期应发工资是100 个税是20 但是还未缴纳 已经从员工工资里扣了 这个怎么做呢
你好,支付工资 借:应付职工薪酬100 ,贷:银行存款 80 ,应交税费—个人所得税 20
老师 实际缴纳的时候就做 借 应交税费—个人所得税 20 贷 银行存款就行了吧
你好,是的,是这样的
老师 再跟您请教个工资的问题 我们给劳务派遣公司转的钱(给派遣工的工资) 但是对方一直未开票 我们就先挂往来合适吗
你好,没有取得发票的情况下,只能先挂账了
老师 我记得之前请教过您 您说是劳务派遣人员的工资也要做计提的 借 管理费用 贷 应付职工薪酬的 那计提的分录也要等发票来了再做吗
你好,如果按照权责发生制要求,没有取得发票也需要计提的
老师 那我需要补提吗
你好,按照权责发生制要求,需要补计提