你好,那你们当时19时入账了吗

老师好,请问2017年预付一家单位劳务费50万,对方单位已经在税务注销了,因为无法开票,给我们一台设备价值20万,这台设备也没有正规发票。当时入账是这样做的,借:固定资产 贷:应付账款。当时不太了解税法就没及时处理,后来在2019年汇算清缴时调增了无票的折旧费。请问老师我这抵账的设备挂的应付账款,可以和之前的预付账款抵消吗?有无税务风险呢?这台设备没有任何手续。
2019年购买1台二手仪器价值50万,当年款全部支付,没有开票,当时因为便宜老板不要票,今年问对方要票,对方说只能开服务费发票,不给开二手固定资产发票?怎么办?
老师你好,请问公司2019年购买的房屋价值400万,我们当时付了300万因为当时对方不能给我办理房产证,所以另100万我们没有付款,对方当时也是按300万给我们开了票,现在可以办证了我们也补了100万款给对方,对方也开了100万的票给我们,请问这个房屋折旧要补计提吗?还是我这个月按400万在继续按之前的折旧计提
我买了一台机器,价值10万,分三次付款,分别是4万元+4万元+2万元。目前,还剩余2万元尾款没支付,我通过其他应付款核算。发票在支付第二次款项的时候就已经到了,机器也验收合格了,我入账固定资产10万元。但是验收完的第二天,机器开票陆续出现问题,对方也派人维护了,但是最终因机器问题较多,故对方提出在尾款2万元的基础上,减免1万元。也就说我们现在只需要支付尾款1万元,可问题是,固定资产我已经入账@0万元了,这可怎么办处理啊
会计小白一名,想请教三个问题,一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本,今年收到发票,怎么做账?二、去年个人在税务局代开提供的成本票,未付款,但去年已做账,今年发现成本票有错误,今年重新以公司的名义开来了,这个要怎么做账呢?三、去年给业务单位开普票请款,事先不知道对方付不了款,但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款,因为我们是小规模,老板不想占开票额,所以想开负数,这个该怎么做账?
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
没有,款支付出去挂得往来
那你要是做服务费不太合适 做固定资产就是税前不能抵扣
跟对方签技术服务费然后开服务费发票来平账,可以吗?
实际你们业务需要50万技术服务费吗
需要吧,我们会有研发部需要研制新品的
但我觉得是有风险的,对方公司具体是做什么的
对方做研发销售电子通信产品,信息技术服务
如果你觉得这个公司给你提供发票可以和你们公司契合上那这个发票就可以入账
那需要哪些附件做支撑呢?
合同,具体检查时能看出实际提供这样服务
买的是个旧的测试仪,新的要100多万元,后续技术服务什么样的服务是50万元?
这个您要根据您业务来跟对方商量了,最主要就是我说的要跟你的业务能对接上