同学,你好 账户合并
老师晚上好!在做账过程中其他应付款为负数,怎么办就是借法人款?怎么样调整往来,有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户?还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款,应该怎样调整?
老师您好,公司做账的时候会把相同客商有时记应收,有时记应付,请问调整往来的时候摘要要怎么写呢
老师好,公司是一般纳税人,之前没有银行账和应收应付账,往来都用现金收付,现在要把账调正规一点,该怎么调呢?从什么时候开始调比较好呢?
老师您好,请问做合并报表的时候,企业有三家公司,需要把三家公司合并到合并报表里,请问如果我合并应收账款的时候,发现,这三家公司有互相往来账,请问是不是把自己公司内部往来删除,只算对外的实际收客户的应收账款呢?
应收和应付都有同一个公司,合并会计科目的时候,怎么写分录和摘要呀老师
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
需要附哪些附件在凭证后呢
同学,你好 自己手写一张一模一样的就可以