您好 请问什么原因需要进项税额转出 是被税务查到的么 当期勾选认证的税额也是33113.22么 认证多少 转出多少?
老师,您好,19年9月份增值税申报表进项税额抵扣了6张票税额是331137.22。税务局让把这项转出并补税。我这个申报表附件二进项税额明细表这么填可以么?
老师,您好,19年9月份增值税申报表进项税额抵扣了6张票税额是331137.22。税务局让把这项转出并补税。我这个申报表附件二进项税额明细表这么填可以么?
老师您好,19年有抵扣的税款33113.22,现在需要做进项税额转出,并且重新申报19年9月的增值税。您看看我这个19年的新调整后的附表二对么?
老师,19年11月的时候申报增值税,销项税额11万,进项税额10万,有留抵税额5万。所以没缴纳增值税。因为现在税务机关发现抵扣的税款都是虚开发票,要求做全部进项税额转出补税,并且重新缴纳2019年11月的增值税如果我重新申报19年11月增值税表的时候,是缴纳11万的增值税么?不需要在扣除留抵的5万吧。
老师,您好。3月份的时候,税务局打电话让我把19年-22年已经抵扣但是不能抵扣的进项税转出,当时转出的时候,是在每年的12月份增值税报表中进行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面几年也是这样改的,这个转出的金额,现在可以一次性在2022年汇算清缴时调减吗?
请问老师,我们是生产企业,外购产品我们再经过检品再出口,是可以出口退税吧
请教老师,老板名下有4个公司,有一笔真实的购销合同,从采购商处采购给1公司,1再卖2,2卖3,3卖4,4在卖给最终客户,是环开吗?
进货时,没有开发票。需要记账应交税费,应交增值税吗?过两个月之后发票开进来了,需要怎么做账,具体会计科目是什么?
没有开发票的情况,成本调增是什么意思,是含税价格还是不含税价格?库存商品是含税价格还是不含税价格,主营业务成本是关税价格还是不含税价格
个体工商户法人能在自己单位交五险吗?
请问,买手机后,什么情况下可以开票到公司?
老师,公司采购一批机器,机器带有配件(配件回来销售的时候再给用户的安装上去),但只显示机器的进货价。现在的问题是我们分开售卖,请问这个怎么处理?假如机器带有配件进货价是4万元,配件单独进货价是1万元的话
一般纳税人简易计税,限制开票吗
年报财报没报在哪里查
把应交企业所得税费用转本年利润了,是不对吧!怎么调整
对,认证33113.2,转出33113.2。因为对方公司失联说虚开。现在让重新申报19年9月的税款。
那这样填写申报正确的
我主申报表您看看对么?
对的 进项税额全部转出 按照销项税额缴纳当期增值税