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比如供电局发票是3.2万,按度数摊销下来,实际我们公司是1.5万,其他公司是1.7万。但是我们按固定电价给他们就是应该收他们2万,那我2万计入其他业务收入,1.7万计入其他业务成本?那1.7万对应那部分的税费可以抵扣吗?又是如何入账?

2021-07-01 12:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 12:31

同学你好 对的 是这个成本

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快账用户8782 追问 2021-07-01 12:42

那1.7万对应那部分的税费可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2021-07-01 12:49

嗯 收到专票就可以抵扣的

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快账用户8782 追问 2021-07-01 12:57

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-01 12:59

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同学你好 对的 是这个成本
2021-07-01
您好,是的,就是这2个分录哦,第2个分录确认营业外收入还要确认销项税 借其他应付款10万 贷银行存款 8 营业外收入2/1.13 销项税 2/1.13*13%
2024-02-05
同学你好 这个20万有发票吗
2020-11-03
同学你好,因为是别人挂靠的,你们公司开票,所以你不能按120万计入主营业务收入。你公司 做收入的金额应该只是挂靠的费用吧,如果是这样的话,应该借应收账款贷其他业务收入,贷其他应付款。
2021-10-20
挂其他业务收入借:现金或银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税
2022-01-06
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