你好,到月底才完整知道这月的增值税销项税进项税数据,以便计算应交的增值税及附加费。

7月收到工程预收款,8月5日预交增值税和附加税,7月底如何计提8月需要缴纳的增值税和附加税?我7月有应交增值税,应交增值税和预交增值税就可以抵减了是吗?
增值税为什么不计提 附加税要计提
计提增值税及附加税分录?什么时候开始计提?减免增值税及附加税在季度末做,也就是在3月底,6月9月12月底做减免增值税及附加税分录?
为什么增值税和附加税要到月底计提呢
老师,为什么增值税不用计提而税金及附加需要计提,税金及附加不是在增值税的基础上计算出来的吗?为什么增值税不用计提呢
11月供应商给的销售单据抬头是一个公司。开票的是另一个公司,这个有啥影响不
老师您好,请问男性40岁转会计行业应该从哪里下手呢?职业发展,有中级职称
固定资产转安全费用,做借固定资产,借累计折旧吗
假如公司用个人银行卡给员工报销费用,员工提供不了发票,是不是也可以不用发票?
新产品的委外研发支出如果核算
研发支出如果未研发出成果,月末可以不结转吗
什么是关联企业,怎么定义的
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?