你好 你多缴纳了就做借方挂着。 到时你可以申请去红冲发票 在电子税务局申请退税的
我们公司在2020年7月红字冲红了2018年5月开具的三张普通发票,已缴纳增值税和附加税,当时会计做账的分录为,借:库存现金 262650 借:主营业务收入 255000 贷:应交税费—未缴增值税 7650,现在红字冲红,账务上该怎么处理呢
老师你好!我本月红冲发票,增值税多缴税款进行红冲,可是我地税也多缴税啦,我应该怎么做账务处理... 本月红冲发票,增值税多缴税款进行红冲,可是我地税也多缴税啦,我应该怎么做账务处理,因为对方把后面的合同终止了,冲红的这份发票不用再开了
你好,老师,我7月份红冲一张发票,税额也红冲了,税额是524,7月份缴纳2季度的增值税3000,把银行账单入账之后,我的应交税费-增值税变成负数了,这种情况怎么办
你好 老师,我6月份红冲了一笔发票,分录也做了,税额是负数,因为没有超过征税额度,没有增值税;我怎么把分录做平呢?红冲的分录已做:借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数 ) 应交税费_应交增值税_销项税额(负数 ),后面应该怎么把税额结转吗?
我们2月开了一张发票给甲方,异地项目的工程,需要预缴2%的增值税及附加税,现在的问题是有可能3月份这张发票要红冲,重新开一张比这个发票金额小的发票,那我们多预缴了的税怎么处理?且这边3月也没有别的项目要开发票,到时候3月红冲,重新开,收入会变成负数怎么处理?
和员工签订劳务合同,并按劳务报酬申报个税,未缴纳社保,也没有发票,可以抵扣所得税嘛?
24年10月开通电子税务,在25年的1月份申报了一季度的财报,而且只做了资产负债表,是零提交,没有申报利润表,现在在国家企业信用信息公示系统上,有关2024年营业执照的年报申报,如何填列资产负债表和利润表的内容呢?公司只有老板一个人,没有做账
请问一下,一般纳税人,现在享受小微企业待遇,利润已达297万,如何让税务老师打消对本期业利润的怀疑,我该如何去解释
老师你好,我想问一下为什么半年使用贷款600万元额度,计算承诺费要减600*50%,
(1)这个第17小题是不是答案错了,员工行权时不确认股本吗? (2)这个15小题“无偿赠与”也属于股份支付吗?不是要换取相应的服务吗?
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
已经冲红了,增值税是显示可以退税,那附加税呢,因为只冲红了增税
你好 附加税也是一样的。 到时可以申请 抵减或者退税都可以的
附加税系统里也可以提示退吗?因为以前冲红后都要重新开过一张同样的发票,没有出现过这种情况
你好 你自己申请去退税哈。 电子税务局 有一个一般退抵税管理
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你