你好 有用的。 你之前成本处理的是调增了吗
老师,我们公司有这么个情况,有一个项目已经完工,发票也都于3月来完入账,增值税也都缴纳完成,对方一直有16万多的项目款没给,现在经协商给10万,其余的我们不要了,这笔账我应该怎么处理呢
老师,建筑行业 开票后钱一直没有收到,我这边已经缴纳增值税了,成本也已经处理了,现在对方给我开具增值税专票来给我,还备注了项目 这个票现在给我是不是也没用
建筑行业 开票后钱一直没有收到,我这边已经缴纳增值税了,成本也已经处理了,现在对方给我开具增值税专票来给我,还备注了项目 这个票现在给我是不是也没用 之前的那个项目票我都开够了,还是去年的的项目了 他昨天给我开来的那个项目的成本票 原来我从别的地方开了这个项目的成本票 现在这个他给我的这个成本票不就多了吗
老师好,事业单位缴纳增值税,钱还没到账,但是我们已经给对方开了发票并缴纳了增值税,这个账该怎么做?
之前的那个项目票我都开够了,
还是去年的的项目了 他昨天给我开来的那个项目的成本票
老师 还在不
你好。 1. 如果你成本发票够了。 你 也没有入账这个成本 那你就不用就行了。
原来我从别的地方开了这个项目的成本票 现在这个他给我的这个成本票不就多了吗
你好 你多了 不想入账了 那就不用就行了。