你好是的用冲掉的,差额计入主营业务成本

老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料(冲销之前11个月已结转成本) 5、实际材料入账(按发票) 6、领用材料入账(按发票)(结转成本入账) 整个暂估成本到收到发票的过程,大概这样子么
老师,工作上有这样的一个事情,6月暂估材料入库5万,7月暂估材料入库8万,9元暂估材料入库12万,12月我付款6万,对方开票给我也是6万,因为之前入库都是暂估入库的,但是现在开票过来是按照付款金额开票, 不是按照每次采购材料入库, 请问我收到6万发票的时候,我又该怎么做账,冲销的又是那一笔凭证呢
2020年12月暂估入库的时候是价税合计金额,2021年6月收到发票后是专票,应该怎么冲销之前暂估的含税金额?
老师,一开始做了应收暂估,做的价税合计的暂估,应交税费做了待转销项税额,这前后的账是怎么做的?我不太明白,我现在碰到的账是开的专用发票,应收账款冲了应收暂估,销项税额冲了待转销项税额
老师,之前会计在去年12月份暂估了批库存商品入账,并且在当月销售结转了成本,今年四月份收到了发票,发票金额小于暂估的金额,这个月做成本核算的时候是不是要将多结转的成本调整出来
老师,问一下22年疫情考试延期到23年3月份才考,这成绩是算22年吗,那到哪一年就作废过期了。
电子设备和家具到底要不要设置残值率?
老师,我自己个人的车位发票丢了,要求对方重开,对方不愿意,怎么办
老师好,请问12月收到租金发票1份,金额30000元,支付方式其中1万企业网银转老板私卡,再老板私卡转对方,还有20000元直接对公支付的,发票备注栏内标明10000元租赁期限为2025年1月1日至2025年11月1日止,还有20000元租赁期限为2025年11月2日至2026年11月1日止,会计分录怎么写,求解
老师,我们是房地产开发企业,以前每年的城镇土地使用税都是一样的数,今年我们部分房子已出售,请问今年缴纳城镇土地使用税时已出售的这些房子面积应该怎么核销呀
老师:本公司有汽车销售,进了1件摩托庭不在经营范围,可以做为商品销售吗?(就这一次)若可以,有相关法律规定吗?
小规模纳税人季度销售超过30万元,如果收到进项发票,进项税能抵扣吗?
请问老师,小规模纳税人开具普票和专票税率分别是多少?
老师好,我们新开的交通银行一般账户,除了不能取现金,其他功能和基本户一样吧,可以收付款,但是我们对外开票信息都是基本户银行,现在贴现100万到交通银行,如果用交通银行付采购款,对方给我们开票还是基本户可以吗,其实现在电子发票,票面倒是也不显示的
小规模纳税人开专票1万5交多少税
不是,是计入利润分配-未分配利润
2020年度我暂估了价税合计11300,但是现在2021年6月收到发票成本10000进项税1300,老师我应该怎么做分录?
借应交税费(进项税额)贷利润分配-未分配利润或以前年度损益调整
我暂估的时候是 借工程物资11300 贷应付账款11300
你好·把工程物资减1300掉。至于后面怎么结转的,因为我对建筑行业不是强项,我不能误导你