您好,6月计入管理费用更合适

老师,新公司5月份成立,并购买了生产用设备固定资产一批,6月份公司还没有开始试生产,请问老师6月份计提折旧计入制造费用还是管理费用?计入制造费用折旧费的话什么时候结转到生产成本呢?
请问当月的制造费用是不是都要结转到生产成本中,公司还没有投产,但是有生产设备折旧,记在制造费用了,然后结转到生产成本了,生产成本往哪里结转呢,还没有产品入库呢,不能结转到库存商品吧,怎么处理呢
老师,公司12月份没有生产,固定资产是否计提折旧?如果计提的话,在12月份的应该计入制造费用的折旧费应该怎样处理?
老师,您好,固定资产入的是制造费用,制造费用最后是转入生产成本然后结转主营业务成本对吗?2022年一整年到现在都没有生产,那每个月还能计提折旧吗
3月份在建工程转成固定资产了,4月份改计提折旧了,但是工厂有停工了,折旧是不是继续计提,不做制造费用了,做成管理费用。等什么时候生产了,固定资产在计提成制造费用,我的理解对吗老师
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?