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老师,您好,购买设备款,先付了286200.还有尾款31800元待付,厂商还没有开发票过来,麻烦问下如何录分录呢,谢谢指教

2021-07-03 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-03 15:33

借预付账款286200 贷银行存款286200

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快账用户5598 追问 2021-07-03 15:35

那麻烦再问下老师,下次付分期31800元,每次7950元如何做呢,还有厂商开票后如何做呢?谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-03 15:39

借在建工程 贷银行存款

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借预付账款286200 贷银行存款286200
2021-07-03
这个得和对方对账,查明原因才能调账
2022-05-07
您好!无形资产从你们取得使用权开始的当月开始摊销,按照总价260来摊销,未收到发票的部分做暂估入账先
2022-04-13
1,账面不用做调整,报表上重分类调整就可以 2,也是面不用做调整,报表上重分类调整就可以
2021-01-07
你好!可以这么做调整分录: 借固定资产 贷主营业务成本(或借方负数)
2022-06-23
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