同学您好, 根据您的实际科目余额
建筑劳务清包工,报表季度申报,4到6月份一共来了500万的发票,申报了280万的个税,实际只收到了230万的款项,报表应该怎么做,?麻烦哪位老师详细指导一下
小规模企业建筑劳务清包工,报表季度申报,给对方公司开具了300万的发票,增值税已全部缴纳,但是实际只发生了100万的成本,报表应该怎样填写?成本按多少填写?所得税按开具300万的发票计算,还是按照实际发生的100万对应的计算
建筑劳务清包工,小规模,4到6月份一共开具了500万左右的发票,增值税已经全部缴纳,但是实际发生的人工费和费用类总共才200万左右,这种情况下应该怎么办?具体怎样操作
建筑劳务清包工,小规模,报表季度申报从4月份到6月份开具了500万的发票,增值税已经全部缴纳,但是实际只发生200万的成本费用,报表应该怎样做?
小规模建筑劳务清包工,报表季度申报,4到6月份开具了500万的发票,但是实际只发生了280万成本,工程还没有结束,后续还会有成本,这种情况下报表应该怎样做?增值税按照500万申报的,企业所得税税应该怎样申报
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
请问老师,商贸企业,货卖出去了,但是供应商的票没开过来,我这个月怎么结转成本啊?
每个月记账凭证有好几百号。打印纸质出来需要几百页,请问现在可否保存excel文档的,不打印纸档的?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,执行小企业会计准则,运输途中发生一件脱冷酸奶,报废,进项税需要转出吗?如何做会计分录
说什么不太明白,怎样实际填写 ?
老师,你能说的具体一点吗?越详细越好,谢谢
您就这里只有两个数据,收入500万,成本200万,那您的利润是300万,报表就是根据您账面的数据这样做,就是需要交比较多的所得税
我刚才没有说清楚,就是开了500万的票 ,干了200万的活 ,工程还没有结束,后续还会发生成本 ,不可能交有300万那么大的利润,求指教,谢谢
那您就可以先暂估一部分成本,预计还会发生多少您就先暂估
老师,关于暂估的成本,我不太明白怎么回事?报表上怎样填写?
同学您好, 报表上您按照,暂估以后的和实际发生的来
比如说我开了五百万的发票 ,成本大约在四百七十 万左右,报表上的收入填500成本填470,对吗 ?那等到下个月发生成本的时候,就没有收入了,报表上就是负数,对吗
下月的就没有成本了,收入也没有,本年累计的还是上面的
什么意思?不太明白,能说的具体一点吗?我们是建筑劳务清包工,是要每个月给员工申报个税的,下个月怎么会没有成本呢?您能说的具体一点吗?
下月实际发生的冲减上月暂估的支出
您能说的在仔细点吗?不太清楚?那我还需要给每个工人申报个税吗?你们说的都太专业了,太简短了,不明白啊?
需要正常申报个人所得税, 比如您这月暂估了270万的成本费用,这您实际还没有发生,那您以后实际发生的时候就冲减这270万里面的,比如第二个月发生了20万,那就冲20万,暂估的余额就只有250万了,第三个月发生了100万,那就冲暂估的100万,暂估的余额就只有100万里
就是正常申报个税,报表中的收入和成本栏都不用填写,申报个税的金额冲减暂估的金额就行是吗?
您好,是的,是这样的